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韓坊鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算

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贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算

   

第一部分贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、重點項目支出績效目標(biāo)表

第三部分 贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府是在區(qū)政府直接領(lǐng)導(dǎo)下的基層政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨立行政機(jī)關(guān)。主要職責(zé)包括:落實國家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管;保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利;執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會穩(wěn)定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛;承辦區(qū)人民政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個,包括:

編制人數(shù)小計75,其中:行政編制人數(shù)33,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)42,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計60,其中:在職人數(shù)小計60,行政在職人數(shù)31,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)29人。離休人數(shù)小計0,退休人數(shù)小計21,退職人員0,遺屬人數(shù)4人。

第二部分贛縣區(qū)贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

(詳見附表)


第三部分 贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

  (一)收入預(yù)算情況

2023贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1050.51萬元,較上年預(yù)算安排增加262.56萬元;財政撥款收入1050.51萬元,較上年預(yù)算安排增加262.56萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。

    (二)支出預(yù)算情況

2023贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1050.51萬元,較上年預(yù)算安排增加262.56萬元;其中:

按支出項目類別劃分:基本支出817.22萬元,較上年預(yù)算安排增加212.56萬元;其中:工資福利支出723.95萬元,商品和服務(wù)支出74.34萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助18.93萬元,資本性支出0萬元。項目支出233.29萬元,較上年預(yù)算安排增加50萬元;其中:工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出233.29萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出834.67萬元,較上年預(yù)算安排增加218.89萬元;社會保障和就業(yè)支出107.92萬元,較上年預(yù)算安排增加20.28萬元;衛(wèi)生健康支出34.14萬元,較上年預(yù)算安排增加6.15萬元;住房保障支出73.78萬元,較上年預(yù)算安排增加17.24萬元

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出723.95萬元,較上年預(yù)算安排增加223.15萬元;商品和服務(wù)支出74.34萬元,較上年預(yù)算安排減少9.97萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助18.93萬元,較上年預(yù)算安排減少0.62萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為1050.51萬元,較上年預(yù)算安排增加262.56萬元;

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出834.67萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出107.92萬元,衛(wèi)生健康支出34.14萬元,住房保障支出73.78萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出817.22萬元,較上年預(yù)算安排增加212.56萬元;其中:工資福利支出723.95萬元,商品和服務(wù)支出74.34萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助18.93萬元,資本性支出0萬元。項目支出233.29萬元,較上年預(yù)算安排增加50萬元;其中:商品和服務(wù)支出233.29萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2023贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府政府性支出基金預(yù)算。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2023贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算141.11萬元,比2022年預(yù)算增加17.25萬元,增長13.9%。主要原因是新招錄了多名事業(yè)編制人員,適當(dāng)增加了辦公費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。我鎮(zhèn)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求,合理安排好使用情況。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額20萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算20萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20221231日,部門共有車輛2,其中:一般公務(wù)用車實有數(shù)2,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:。

(九)預(yù)算績效管理情況說明

2023 年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府對部門整體支出和項目支出全面 實施績效目標(biāo)管理,2023 年部門整體支出預(yù)算金額1050.51萬元。我鎮(zhèn)將優(yōu)化 2023 年預(yù)算安排,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023 年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算安排項目 5個,項目預(yù)算金額合計233.29萬元,其中:村級轉(zhuǎn)移支付141.38萬元,紀(jì)檢工作經(jīng)費6.9萬元,基層民政工作經(jīng)費11.72萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費13.29萬元,寶蓮山工作經(jīng)費60萬元。

(十)預(yù)算績效管理情況說明

1.紀(jì)檢工作經(jīng)費項目

1)項目概述:推進(jìn)我鎮(zhèn)2023年度紀(jì)檢監(jiān)察工作的有效開展

2)立項依據(jù):年初預(yù)算批復(fù)

3)實施主體:贛州市贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府

4)實施方案:改善紀(jì)檢監(jiān)察辦公條件,提高紀(jì)檢監(jiān)察工作效率,維持紀(jì)檢監(jiān)察工作的日常支出

5)實施周期:2023年1-12月

6)本年度預(yù)算安排:6.9萬元

7)績效目標(biāo):

成本指標(biāo):紀(jì)檢監(jiān)察工作支出≤6.9萬元

時效指標(biāo):紀(jì)檢監(jiān)察工作資金撥付及時率=100%

社會效益指標(biāo):紀(jì)檢監(jiān)察干部履職積極性 定性 提升

滿意度指標(biāo):紀(jì)檢監(jiān)察工作社會滿意度≥95%

二、2023“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排35.89萬元,其中:

因公出國0萬元,比上年增(減)0萬元。

公務(wù)接待20.13萬元,比上年減1.06萬元,主要原因是:節(jié)省了開支。

公務(wù)用車運行14.97萬元,比上年減0.79萬元,主要原因是:提高了公務(wù)用車運行效率。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出

(三)事業(yè)運行:反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

(四)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

(五)行政單位醫(yī)療:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

(六)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

(七)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

“三公”經(jīng)費::指用財政撥款安排的因公出國(境) 費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公 出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城 市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公 務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 (含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、 維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的 為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用 于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一 般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用 房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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