目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府是我國(guó)最基層的地方政府,有綜合便民服務(wù)中心、綜合執(zhí)法大隊(duì)、黨政辦、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室等部門(mén)。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和政府在農(nóng)村的一系列方針政策及法律法規(guī),加強(qiáng)三個(gè)文明建設(shè),使鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)蓬勃發(fā)展。負(fù)責(zé)審批服務(wù)事項(xiàng)受理和辦理,承擔(dān)退役軍人事務(wù)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)林水、民政、人力資源、社會(huì)保障、文教衛(wèi)生、財(cái)政等服務(wù)職責(zé);根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及政策性文件統(tǒng)一授權(quán),以鄉(xiāng)鎮(zhèn)和人民政府名義行使轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、城市管理、自然資源、住房建設(shè)、路政管理、社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)境保護(hù)以及文教衛(wèi)生、農(nóng)林水等部門(mén)賦予和委托授權(quán)的行政執(zhí)法;以及完成上級(jí)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個(gè),編制人數(shù)51 人,其中:行政編制23人,全額事業(yè)編制28人。實(shí)有人數(shù)55人,其中:在職人員45人,包括行政人員22人,全額事業(yè)人員23人 ;退休人員10人。
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||
(2024年度) |
||||
項(xiàng)目名稱(chēng) |
2024年紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi) |
|||
主管部門(mén)及代碼 |
914-贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府 |
|
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額 |
6.9 |
||
其中:財(cái)政撥款 |
0 |
|||
其他資金 |
0 |
|||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
|||
年度績(jī)效目標(biāo) |
||||
完成本年度紀(jì)檢辦案業(yè)務(wù)數(shù)量 |
||||
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
項(xiàng)目成本 |
≤6.9萬(wàn)元 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
相關(guān)會(huì)議調(diào)研次數(shù) |
≥2次 |
|
宣講培訓(xùn)次數(shù) |
≥2次 |
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
問(wèn)題線(xiàn)索處置率 |
≥100% |
||
案件事故發(fā)生次數(shù) |
≤0次 |
|||
時(shí)效指標(biāo) |
案件辦理時(shí)限達(dá)標(biāo)率 |
≥95% |
||
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥85% |
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
辦案人員被投訴次數(shù) |
≤0次 |
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2024年贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為774.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加68.02萬(wàn)元,主要原因是新考錄5人增加預(yù)算。其中:財(cái)政撥款收入774.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加68.02萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為774.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加68.02萬(wàn)元,主要原因是新考錄5人增加支出,其中:
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出602.34萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加68.02萬(wàn)元,其中:工資福利支出541.88萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出49.8萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.66萬(wàn)元;項(xiàng)目支出171.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排保持不變,其中:商品和服務(wù)支出171.93萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出633.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加44.21萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出57.35萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.73萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出16.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2.22萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加10萬(wàn)元;住房保障支出56.82萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加15.31萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出541.88萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加71.63萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出49.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.62萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4.23萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為774.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加68.02萬(wàn)元,主要原因是新考錄5人。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出633.45萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出57.35萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出16.66萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元;住房保障支出56.82萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出602.34萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加68.02萬(wàn)元,其中:工資福利支出541.88萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出49.8萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.66萬(wàn)元。項(xiàng)目支出171.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排保持不變。
(四)政府性基金情況
2024年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算49.8萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加0.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.26%,主要原因?yàn)椋?/font>新考錄人員增加5人。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2024年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額1.5萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.5萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底, 部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:無(wú)。
(九)2024年紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
⑴項(xiàng)目概述:保障鄉(xiāng)紀(jì)檢業(yè)務(wù)順利開(kāi)展
⑵立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)區(qū)紀(jì)委工作要求安排專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
⑶實(shí)施主體:贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府
⑷實(shí)施方案:根據(jù)區(qū)紀(jì)委要求,大埠鄉(xiāng)紀(jì)委認(rèn)真履職,摸排梳理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)線(xiàn)索,保質(zhì)保量完成辦案業(yè)務(wù)數(shù)量
⑸實(shí)施周期:2024年
⑹年度預(yù)算安排:6.9萬(wàn)元。
⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):完成本年度紀(jì)檢辦案業(yè)務(wù)數(shù)量
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排22.74萬(wàn)元,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)11.74萬(wàn)元,比上年減0.61萬(wàn)元,主要原因是:節(jié)約開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)元,比上年減5萬(wàn)元,主要原因是:車(chē)輛使用頻次減少。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出
(三)衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
(四)節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出
(五)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)(大埠鄉(xiāng))