贛州市贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
贛州市贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府是區(qū)委基層政權(quán)機關(guān)和最基本的獨立行政單元,具有執(zhí)行區(qū)委意志的義務(wù)和保一方平安的責任。對鄉(xiāng)村社會進行管理,是政府的首要職能,包括:一、執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。二、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。三、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。四、開展社會主義贛州市贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算公開表民主法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。五、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。六、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。七、指導村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進村(居)民委員會民主自治。八、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。九、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。十、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府部門所屬預算單位共有1個,包括:1部門本級和0個二級預算單位。
編制人數(shù)小計79人,其中:行政編制人數(shù)38人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)41人。實有人數(shù)小計103人,其中:在職人數(shù)小計67人,行政在職人數(shù)35人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)32人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計36人,遺屬人數(shù)小計13人。
第二部分 2025年部門預算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府部門收入預算總額為1195.84萬元,較上年預算安排增加81.74萬元,主要原因是基本支出增加、人員經(jīng)費增多。其中:財政撥款收入1195.84萬元,較上年預算安排增加81.74萬元。
(二)支出預算情況
2025年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府部門支出預算總額為1195.84萬元,較上年預算安排增加81.74萬元,主要原因是基本支出增加、人員經(jīng)費增多,其中:
按支出項目類別劃分:基本支出967.87萬元,較上年預算安排增加37.74萬元,其中:工資福利支出820.59萬元、商品和服務(wù)支出74.93萬元、對個人和家庭的補助72.36萬元;項目支出227.97萬元,較上年預算安排增加44萬元,其中:商品和服務(wù)支出227.97萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出867.68萬元,較上年預算安排增加5萬元;文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元,較上年預算安排增加1.5萬元;社會保障和就業(yè)支出177.57萬元,較上年預算安排增加50.41萬元;衛(wèi)生健康支出30萬元,較上年預算安排減少0.51萬元;節(jié)能環(huán)保支出10萬元,較上年預算安排增加0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元,較上年預算安排增加1萬元;農(nóng)林水支出24萬元,較上年預算安排增加24萬元;住房保障支出83.09萬元,較上年預算安排減少0.66萬元;災害防治及應急管理支出1萬元,較上年預算安排增加1萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出820.59萬元,較上年預算安排增加4.9萬元;商品和服務(wù)支出302.9萬元,較上年預算安排增加40.98萬元;對個人和家庭的補助72.36萬元,較上年預算安排增加35.88萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府部門財政撥款支出預算總額為1195.84萬元,較上年預算安排增加81.74萬元,主要原因是基本支出增加、人員經(jīng)費增多。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出867.68萬元;文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元;社會保障和就業(yè)支出177.57萬元;衛(wèi)生健康支出30萬元;節(jié)能環(huán)保支出10萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元;農(nóng)林水支出24萬元;住房保障支出83.09萬元;災害防治及應急管理支出1萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出967.87萬元,較上年預算安排增加37.74萬元,其中:工資福利支出820.59萬元、商品和服務(wù)支出74.93萬元、對個人和家庭的補助72.36萬元;項目支出227.97萬元,較上年預算安排增加44萬元,其中:商品和服務(wù)支出227.97萬元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費預算74.93萬元,比2024年預算減少3.02萬元,下降4.03%,主要原因為:厲行節(jié)約,精簡開支。
其中:辦公費25.46萬元;取暖費1.61萬元;公務(wù)接待費12.20萬元;福利費4.02萬元;公務(wù)用車運行維護費9.86萬元;其他交通費用21.78萬元。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額5萬元,其中:政府采購貨物預算4萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務(wù)預算1萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:無。
(九)鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目情況說明
⑴項目概述:確保政府工作和運行高效,保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織正常運轉(zhuǎn)。
⑵立項依據(jù):2025年年初部門預算安排
⑶實施主體:贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府
⑷實施方案:保障贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2025年各項工作業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)
⑸實施周期:2024年
⑹年度預算安排:73.87萬元。
⑺項目年度績效目標:1、增強各部門業(yè)務(wù)能力;2、促進田村鎮(zhèn)集體經(jīng)濟發(fā)展;3、提升田村鎮(zhèn)區(qū)域競爭力;4、提高資金使用效益。
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排22.06萬元,其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費12.2萬元,比上年減0.65萬元,主要原因是:厲行節(jié)約,精簡接待開支。
公務(wù)用車運行維護費9.86萬元,比上年減0.52萬元,主要原因是:壓縮公務(wù)用車開支,厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出
(三)文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化旅游體育與傳媒方面的支出
(四)衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
(五)節(jié)能環(huán)保支出:反映政府在節(jié)能環(huán)保方面的支出
(六)城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府在城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出
(七)農(nóng)林水支出:反映政府在農(nóng)林水支方面的支出
(八)住房保障支出:反映政府在住房保障方面的支出
(九)災害防治及應急管理支出:反映政府在災害防治及應急管理方面的支出
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機關(guān)運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
贛州市贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算公開表