贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府
2021年度部門(mén)決算
目 ???錄
第一部分 贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府概況
????一、部門(mén)主要職責(zé)
????二、部門(mén)基本情況
第二部分 ?2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
????第三部分 ?2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
????情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
????七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
????八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
????九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門(mén)主要職能
1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事經(jīng)濟(jì)糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4.抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
5.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府。
本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù) 42??人,其中在職人員42??人,離休人員 ?0 人,退休人員 0??人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員 ?0?人;年末學(xué)生人數(shù) ??人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員???12 ?人。
第二部分 ?2021年度部門(mén)決算表
第三部分 ?2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度收入總計(jì)1031.17萬(wàn)元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.7萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)0%;本年收入合計(jì)1003.46萬(wàn)元,較上年減少2152.73萬(wàn)元,下降67.6%,主要原因是:項(xiàng)目減少。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1003.46萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。 ?
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度支出總計(jì)1031.17萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)1031.17萬(wàn)元,較上年減少2152.73萬(wàn)元,下降67.6%,主要原因是:項(xiàng)目減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.7萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)0%。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出624.24萬(wàn)元,占60.5%;項(xiàng)目支出406.92萬(wàn)元,占39.5%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出) 0萬(wàn)元,占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為721.49萬(wàn)元,決算數(shù)為1031.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的142.92%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為451.12萬(wàn)元,決算數(shù)為472.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.7%,主要原因是鄉(xiāng)村振興工作商品服務(wù)支出類增加。
(二)文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0.18萬(wàn)元,主要原因是增加了鄉(xiāng)村文化站建設(shè)支出。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為54.56萬(wàn)元,決算數(shù)為102.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的186.97%,主要原因是救助類支出增加。
(四)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為17.94萬(wàn)元,決算數(shù)為17.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.54%,主要原因是有人員中途辦理了退休手續(xù)。
(五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為11.52萬(wàn)元,決算數(shù)為46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的399.3%,原因?yàn)槭琼?xiàng)目建設(shè)投入加大。
(六)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為290.08萬(wàn)元,主要原因是項(xiàng)目建設(shè)投入加大。
(七)交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)為45萬(wàn)元,原因是向上爭(zhēng)取了交通類的專項(xiàng)資金。
(八)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為39.08萬(wàn)元,決算數(shù)為38.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.6%,主要原因是人員有變動(dòng)。
(九)其他支出年初預(yù)算數(shù)為147.28萬(wàn)元,決算數(shù)為20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的13.6%,主要原因是村級(jí)干部的工資不在一體化系統(tǒng)中支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出624.24萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出454.05萬(wàn)元,較2020年增加79.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.29%,主要原因是:人員有變動(dòng)。
(二)商品服務(wù)支出159.26萬(wàn)元,較2020年減少128.67萬(wàn)元,下降44.69%,主要原因是:壓縮開(kāi)支。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10.93萬(wàn)元,較2020年減少46.36萬(wàn)元,下降80.92%,主要原因是:政策性補(bǔ)助減少。
(四)資本性支出0萬(wàn)元,較2020年無(wú)變化,主要原因是:無(wú)該項(xiàng)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為31.33萬(wàn)元,決算數(shù)為17.05萬(wàn)元,完成預(yù)算的54.42%,決算數(shù)較2020年減少1.89萬(wàn)元,下降9.98%,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為 ?0萬(wàn)元,決算數(shù)較2020年無(wú)變化?,主要原因是單位無(wú)此項(xiàng)目支出。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15.76萬(wàn)元,決算數(shù)為9.63萬(wàn)元,完成預(yù)算的61.1%,決算數(shù)較2020年減少1.07萬(wàn)元,下降10 %。主要原因是:進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待制度。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.42萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)較2020年無(wú)變化,全年無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車(chē);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為15.57萬(wàn)元,決算數(shù)為7.42萬(wàn)元,完成預(yù)算的47.66%,決算數(shù)較2020年減少0.82萬(wàn)元,下降9.95%。主要原因是:進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車(chē)制度。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出159.26萬(wàn)元,較2020年決算數(shù)減少128.67萬(wàn)元,下降44.69%,主要原因是:壓縮政府開(kāi)支。
?七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額 0?萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 ?0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 ?0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0??萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0?%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0?萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0?%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 ?0 ?%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 ?%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2021年12月31日,本部門(mén)(單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目10個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金406.92萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的100 %。 ???
組織對(duì)“居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目工程”、“烈士陵園整修工程”等 10個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出363.98萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出42.94萬(wàn)元,國(guó)有資本預(yù)算支出0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我部門(mén)積極履職,強(qiáng)化管理,較好地完成了工作目標(biāo)。
組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1031.17萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出42.94萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門(mén)整體支出管理水平得到提升。我部門(mén)2021年度績(jī)效自評(píng)得分為100分。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
項(xiàng)目基本情況:2021年我單位項(xiàng)目預(yù)算共10個(gè),分別是居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目工程、烈士陵園整修工程、公墓區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工程、綜合便民中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程、疫情防控項(xiàng)目支出等、茨坑口至虎形公路工程等、村級(jí)管理項(xiàng)目支出、對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助、樟牯坑公路硬化等項(xiàng)目工程、羊基地內(nèi)道路硬化、土龍破損路面修復(fù)項(xiàng)目。
績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況1.專門(mén)成立了項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)小組。對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效相關(guān)文件通知,按照工作程序規(guī)定,組織開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng),結(jié)合部門(mén)實(shí)際撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,并對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告中反映的問(wèn)題進(jìn)行了及時(shí)整改。2..明確績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高資金使用效益,對(duì)項(xiàng)目支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),踐行“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。3.嚴(yán)格績(jī)效評(píng)價(jià)原則、方法、標(biāo)準(zhǔn)。本著客觀公正和有效性原則,按照設(shè)定的指標(biāo)體系,部門(mén)負(fù)責(zé)人參與評(píng)價(jià),并從服務(wù)對(duì)象中抽選人員進(jìn)行打分,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。
綜合評(píng)價(jià)情況:1.居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目工程15萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行15萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分;2.烈士陵園整修工程15萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行15萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分;3.公墓區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工程23.47萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行23.47萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分;4.綜合便民中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程19.47萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行19.47萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分;5.疫情防控項(xiàng)目支出等3.07萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行3.07萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分;6.茨坑口至虎形公路工程等9.96萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行9.96萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分;7.村級(jí)管理項(xiàng)目支出240.99萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行240.99萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分;8.對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助11.5萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行11.5萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分;9.樟牯坑公路硬化等項(xiàng)目工程23.47萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行23.47萬(wàn)元;10.羊基地內(nèi)道路硬化、土龍破損路面修復(fù)項(xiàng)目45萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行45萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分。
(三)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
2021年部門(mén)總體目標(biāo)為決算支出1031.17萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款1003.46萬(wàn)元,按資金結(jié)構(gòu)劃分:基本支出624.24萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出472.43萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出0.18萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出72.01萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出17.32萬(wàn)元,農(nóng)林水支出4.16萬(wàn)元,住房保障支出38.14萬(wàn)元,其他支出20萬(wàn)元。項(xiàng)目支出406.92萬(wàn)元,其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出46萬(wàn)元,農(nóng)林水支出285.92萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出30萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出45萬(wàn)元。工作任務(wù)為保障本部門(mén)2021年各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。
部門(mén)整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況:1、履職完成情況:數(shù)量上,收支預(yù)算年度指標(biāo)值1031.17萬(wàn)元,全年完成值1031.17萬(wàn)元,完成100%;質(zhì)量上,資金使用符合相關(guān)規(guī)定;時(shí)效上,資金撥付都按時(shí)限要求及時(shí)撥付。2、履職效果情況:經(jīng)濟(jì)效益上,有效帶動(dòng)了本地經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展,鄉(xiāng)容鄉(xiāng)貌煥然一新;社會(huì)效益上,社會(huì)滿意度大于95%,社會(huì)認(rèn)可度高。3、群眾滿意度及可持續(xù)性影響:群眾滿意度大于95%,群眾獲得感、幸福感更強(qiáng);可持續(xù)影響上,資金的投入能夠可持續(xù)的帶動(dòng)本地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
部門(mén)整體支出績(jī)效中存在問(wèn)題及改進(jìn)措施:1、主要問(wèn)題:經(jīng)費(fèi)還存在缺口,有些項(xiàng)目建設(shè)支出未達(dá)到預(yù)期效果。2、原因:為本部門(mén)經(jīng)費(fèi)來(lái)源上級(jí)撥款,無(wú)其他經(jīng)費(fèi)來(lái)源,項(xiàng)目建設(shè)受限。3、改進(jìn)措施:將相關(guān)工作納入財(cái)政預(yù)算管理,加強(qiáng)財(cái)政資金管理,合理定位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。強(qiáng)化事前準(zhǔn)備工作,完善指標(biāo)體系建設(shè)。
第四部分 ?名詞解釋
????一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。(可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。(可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。(可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。(可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。(可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。(可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)
十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。(可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。(可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)決算表
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