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贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

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贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

   

    第一部分贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

    第二部分2021年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分2021年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

    第四部分名詞解釋

第一部分贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

1.貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令,承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理。

2.搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能,推動(dòng)鄉(xiāng)風(fēng)文明、物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)76人,其中在職人員55人,離休人員0人,退休人員0不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21

第二部分2021年度部門決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)1602.45萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2020持平;本年收入合計(jì)1602.45萬元,較2020、減少3731.37萬元,下降69.95%,主要原因是:全區(qū)實(shí)現(xiàn)全面脫貧摘帽,減少扶貧項(xiàng)目投入。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1602.45萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入 0萬元,占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)1602.45萬元,其中本年支出合計(jì)1602.45萬元,較2020年減少3731.37萬元,下降69.95%,主要原因是:全區(qū)實(shí)現(xiàn)全面脫貧摘帽,減少扶貧項(xiàng)目投入;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2020持平,主要原因是:本年沒有年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出935.75萬元,占59%;項(xiàng)目支出666.7萬元,占41%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬元,占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1602.45   萬元,決算數(shù)為1602.45  元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為751.37萬元,決算數(shù)為751.37萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:保障日常工作的開展。

二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為77.79萬元,決算數(shù)為77.79萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:干部職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

(三衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為19.72萬元,決算數(shù)為19.72萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:干部職工的醫(yī)療保險(xiǎn)支出

(四城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為155.41萬元,決算數(shù)為155.41萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:保障社區(qū)日常工作的開展。

(五農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為511.29萬元,決算數(shù)為511.29萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:農(nóng)林水方面的項(xiàng)目建設(shè)。

(六住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為76.67萬元,決算數(shù)為76.67萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:干部職工的住房公積金支出。

(七災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元,決算數(shù)為10萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:災(zāi)害防治和困難人群臨時(shí)救助支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出751.37萬元,其中:

(一)工資福利支出615.33萬元,較2020年減少50.83萬元,下降8%,主要原因是:職工退休和人員減少。

(二)商品和服務(wù)支出280.75萬元,較2020年增加45.36萬元,增長16  %,主要原因是:物價(jià)日益上漲及加大疫情防控宣傳等投入。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出35.31萬元,較2020年增加減少21.28萬元,下降60%,主要原因是:職工退休和人員減少

(四)資本性支出4.35萬元,較2020年增加4.35萬元,增長100%,主要原因是:其他交通用具的費(fèi)用。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為17.90萬元,決算數(shù)為13.31萬元,完成預(yù)算的74%,決算數(shù)較2020年減1.47萬元,下降 11%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020持平,決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:。全年安排因公出國(境)團(tuán)組 0個(gè),累計(jì)0人次,主要為:

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.68萬元,決算數(shù)為7.19萬元,完成預(yù)算的74%,決算數(shù)較2020年減少0.8萬元,下降11%響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定,不鋪張浪費(fèi)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:約糧食杜絕鋪張浪費(fèi)全年國內(nèi)公務(wù)接待批,累計(jì)接待405人次,其中外事接待150批,累計(jì)接待405人次,主要為:上級(jí)督查檢查及對(duì)接工作等相關(guān)事宜。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.11萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020年增加0萬元,增長0%,主要原因是本未購置公務(wù)用車,全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是本來未購置公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.22萬元,決算數(shù)為6.11萬元,完成預(yù)算的74%,決算數(shù)較2020年減少0.68萬元,下降11%,主要原因是新車維修費(fèi)減少,年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:新車維修費(fèi)減少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出280.75萬元較2020年增加45.36萬元,增長16  %,:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加。

若本部門不是行政單位參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,則按以下格式公開:“本部門不是行政單位參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。)

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止202112月31日,本部門單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是

九、預(yù)算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)全面開展績效自評(píng),共涉及資金666.7萬元,占項(xiàng)目支出總額的100 %。    

組織對(duì)城市公共設(shè)施”、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”等3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬元政府性基金預(yù)算支出155.41萬元,國有資本預(yù)算支出 0 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,3個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)均已完成。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出511.29萬元,政府性基金預(yù)算支出155.41萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,整體績效目標(biāo)都完成的較為不錯(cuò)

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況。

贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)2021年項(xiàng)目支出部門評(píng)價(jià)報(bào)告

為確實(shí)做好2021年度部門整體支出績效自評(píng)工作,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《贛州市贛縣區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度區(qū)本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目和部門整體支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》(贛區(qū)財(cái)〔202213號(hào))文件精神,結(jié)合實(shí)際,我鎮(zhèn)組織成立了績效評(píng)價(jià)工作小組,評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽取情況,檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目,收集整理支出相關(guān)資料,并根據(jù)各部門報(bào)送的績效自評(píng)材料進(jìn)行分析、總結(jié),現(xiàn)將我單位整體支出績效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下:

1.部門概況

(1).部門主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。單位主要職責(zé)貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令,承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理。搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能,推動(dòng)鄉(xiāng)風(fēng)文明、物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展

2021贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè),編制人數(shù)小計(jì)66,其中:行政編制人數(shù)26,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)2,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)38,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)90,其中:在職人數(shù)小計(jì)55,行政在職人數(shù)19,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)2,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)34人。離休人數(shù)小計(jì)0,退休人數(shù)小計(jì)21,退職人員0,遺屬人數(shù)14人。

(2).部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)情況

一是加強(qiáng)內(nèi)部控制。我單位歷來重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督,增強(qiáng)法紀(jì)觀念,遵守規(guī)章制度。為保證財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行,2021年我們修改完善了相關(guān)財(cái)務(wù)管理的制度、規(guī)定,成立了財(cái)務(wù)監(jiān)督小組,加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。對(duì)各項(xiàng)資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均做了明確規(guī)定,正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用,債權(quán)債務(wù)及時(shí)結(jié)算、結(jié)清。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于“一把手不直接分管財(cái)務(wù)”的規(guī)定,安排一名副職領(lǐng)導(dǎo)分管財(cái)務(wù)并一支筆簽批財(cái)務(wù)單據(jù),經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)在報(bào)告上簽署意見后,再履行“一單五簽”的程序。

二是強(qiáng)化制度執(zhí)行。切實(shí)做好厲行節(jié)約工作,全面落實(shí)各項(xiàng)管理制度要求,努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序,加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理,實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度,做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬,會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按年初計(jì)劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格履行“一單五簽”程序,“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

部門整體支出管理及使用情況2021年度預(yù)算基本情況 2021年收入預(yù)算為1602.44萬元,其中:財(cái)政撥款收入1602.44萬元,占100.00%;支出預(yù)算中,基本支出935.74萬元,項(xiàng)目支出666.7萬元。基本支出使用管理情況基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。2021年度本單位人員經(jīng)費(fèi)650.64萬元占基本支出比例70%,;公用經(jīng)費(fèi)支出285.1萬元占基本支出比例30%項(xiàng)目支出使用管理情況我單位項(xiàng)目支出666.7萬元。

資產(chǎn)管理情況我們修訂了資產(chǎn)管理制度,對(duì)單位公共財(cái)產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配,并按使用人建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺(tái)賬,實(shí)行使用、保管簽字登記制度。對(duì)單位固定資產(chǎn)統(tǒng)一采購、多人經(jīng)辦,每月月初根據(jù)各部門的需求制訂采購計(jì)劃,實(shí)行多人經(jīng)辦、“貨比三家”,并按政府采購程序和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)采購手續(xù)。年底對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤點(diǎn)、核對(duì)、處理。對(duì)取得的資產(chǎn)實(shí)物及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

部門整體支出績效情況2021年,我單位積極履職,強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,我單位2021年度評(píng)價(jià)得分為100分。部門整體支出績效情況如下:預(yù)算編制完整性得分為4分;支付進(jìn)度率得分為4分;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率得分為4分;國庫集中支付率得分為3分;預(yù)算績效完整性得分為3分;基礎(chǔ)信息完善性得分為3分;監(jiān)督制度完整性得分為3分;政府采購執(zhí)行率得分為3分;管理制度健全性得分為10分;收支預(yù)算得分為5分;資金使用合規(guī)性得分為10分;資金撥付及時(shí)性得分為5分;資金投入帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展得分為15分;社會(huì)滿意度得分為15分;社會(huì)可持續(xù)發(fā)展得分為5分;社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度得分為10分。  

2.存在的問題

1.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化,預(yù)算編制的合理性需要提高,預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

2.因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足:績效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)不足、與實(shí)際支出相差較大。

3.公用經(jīng)費(fèi)控制有一定難度,基本為剛性支出。

3.改進(jìn)措施和有關(guān)建議

針對(duì)上述存在的問題及對(duì)外整體支出管理工作的需要,擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下:一是細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制;全面編制預(yù)算項(xiàng)目,優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目,盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等,加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。四是對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn),特別是針對(duì)《中華人民共和國預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算,切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況。

每個(gè)省級(jí)部門至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開,報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)202010號(hào))中《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》。

第四部分名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(可參照如下格式進(jìn)行說明)。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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