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贛州市贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算

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第一部分贛州市贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件


第一部分贛州市贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職能

贛州市贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府是區(qū)委、區(qū)政府基層政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元,具有執(zhí)行區(qū)委意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對(duì)鎮(zhèn)、村社會(huì)進(jìn)行管理,是政府的首要職能,包括:1.貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策,保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利;2.加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛;3.根據(jù)鎮(zhèn)、村社會(huì)的需要,組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約,構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。鎮(zhèn)政府履行社會(huì)管理職能,應(yīng)逐步由“人治型”向“法治型”、由“壓力型”向“人性化”轉(zhuǎn)變,體現(xiàn)以民為本的思想。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)

本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù)81人,其中在職人員54人,離休人員0人,退休人員0不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員;年末其他人員 0人;年末學(xué)生人數(shù) 0;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27

第二部分2022年度部門(mén)決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入總計(jì)2677.03萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021持平;本年收入合計(jì)2677.03萬(wàn)元,較2021年增加890.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.87%,主要原因是:銜接資金增加。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入2677.03萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度支出總計(jì)2677.03萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)2677.03萬(wàn)元,較2021年增加890.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.87%,主要原因是:銜接資金增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021持平。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1198.07萬(wàn)元,占44.75%;項(xiàng)目支出1478.96萬(wàn)元,占55.25%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為777.41萬(wàn)元,決算數(shù)為2677.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的3.44%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為603.45萬(wàn)元,決算數(shù)為941.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的156%,主要原因是:行政運(yùn)行支出增加。

二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為85.31萬(wàn)元,決算數(shù)為164.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的192%,主要原因是:一般行政管理事務(wù)支出增加

三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為33.59萬(wàn)元,決算數(shù)為38.65萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的115%,主要原因是:公共衛(wèi)生支出增加。

(四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為488.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出,征地拆遷補(bǔ)償支出增加。

(五)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為969.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出,其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出增加。

(六)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為55.06萬(wàn)元,決算數(shù)為60.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109%,主要原因是:住房公積金支出增加。

(七)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為7.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出增加。

)文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為7萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:文化和旅游支出增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2677.03萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出971.5萬(wàn)元,較2021年增加334.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.45%,主要原因是:行政運(yùn)行支出增加。

(二)商品和服務(wù)支出190.73萬(wàn)元,較2021年減少81.94萬(wàn)元,下降30%,主要原因是:其它商品和服務(wù)支出減少。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出35.83萬(wàn)元,較2021年減少48.65萬(wàn)元,下降57.59%,主要原因是:支出減少

(四)資本性支出0萬(wàn)元,較2021增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)   11.18萬(wàn)元,決算數(shù)為11.18萬(wàn)元,完成全年預(yù)算100%,決算數(shù)較2021減少1.42萬(wàn)元,下降11%,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出全年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算0%,決算數(shù)較2021年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因是無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無(wú)。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為:無(wú)

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)5.11萬(wàn)元,決算數(shù)為5.11萬(wàn)元,完成全年預(yù)算100%,決算數(shù)較2021年減少1.37萬(wàn)元,下降21%,主要原因是減少此項(xiàng)開(kāi)支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:節(jié)約開(kāi)銷(xiāo)全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待198批,累計(jì)接待900人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要為:無(wú)外事接待

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.07萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)6.07萬(wàn)元,決算數(shù)為6.07萬(wàn)元,完成全年預(yù)算100%,決算數(shù)較2021年減少0.41萬(wàn)元,下降6%主要原因是節(jié)約開(kāi)支,全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:節(jié)約開(kāi)支;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)6.07萬(wàn)元,決算數(shù)為6.07萬(wàn)元,完成全年預(yù)算100%,決算數(shù)較2021年減少0.41萬(wàn)元,下降6%主要原因是縮減此項(xiàng)開(kāi)支,年末公務(wù)用車(chē)保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無(wú)增減變化

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出190.73萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少81.94萬(wàn)元,增降低30%,主要原因是:辦公費(fèi)增加10萬(wàn)元,印刷費(fèi)增加10萬(wàn)元,郵電費(fèi)增加1萬(wàn)元,差旅費(fèi)增加1.5萬(wàn)元,維(修)護(hù)費(fèi)增加7萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)增加2.5萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)減少1.37萬(wàn)元,專(zhuān)用材料費(fèi)減少71.04萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)減少8.09萬(wàn)元,業(yè)務(wù)委托減少40萬(wàn)元,福利費(fèi)增加2.34萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.41萬(wàn)元,其他交通交通費(fèi)用增加6.53萬(wàn)元,其他商品服務(wù)支出減少1.9萬(wàn)元。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額24.6萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出24.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止202212月31日,本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。車(chē)輛數(shù)為2輛,為主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目31個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金1478.96萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)森林防火”、“吉埠鎮(zhèn)110KV輸變電工程征地拆遷”等31個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1478.96萬(wàn)元政府性基金預(yù)算支出474.47萬(wàn)元,國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我部門(mén)積極履職,強(qiáng)化管理,較好地完成了工作目標(biāo)。部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)得分為99分。

(請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明)。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1478.96萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出474.47萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門(mén)整體支出管理水平得到提升我部門(mén)2022年度績(jī)效自評(píng)得分為98。(請(qǐng)對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明)。

二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

反映2022年度省級(jí)部門(mén)績(jī)效自評(píng)總報(bào)告(績(jī)效自評(píng)總報(bào)告主要包括本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況、單位自評(píng)工作開(kāi)展情況、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況。)和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》(自選2個(gè)項(xiàng)目)。我部門(mén)今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映森林防火項(xiàng)目和吉埠鎮(zhèn)110KV輸變電工程征地拆遷項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況:

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),2022年我單位項(xiàng)目預(yù)算共31個(gè)分別有贛縣區(qū)吉埠中心敬老院建設(shè)項(xiàng)目、森林防火支出、吉埠鎮(zhèn)110KV輸變電工程征地拆遷支出、吉埠鎮(zhèn)建節(jié)村基礎(chǔ)設(shè)施提升工程支出等31個(gè)預(yù)算項(xiàng)目。

自評(píng)工作開(kāi)展情況:

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,贛州市贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府組織對(duì)2022年度對(duì)本年度31個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),涉及支出1478.96萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,能夠從提高項(xiàng)目支出的產(chǎn)出指標(biāo)、效益性指標(biāo)、滿意度等三個(gè)指標(biāo),結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容,科學(xué)合理地制定項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,實(shí)事求是,客觀公正地進(jìn)行自評(píng)價(jià)。

綜合評(píng)價(jià)結(jié)論及得分情況

基本項(xiàng)目類(lèi)部門(mén)評(píng)價(jià)得分為99分,其中森林防火項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分,吉埠鎮(zhèn)110KV輸變電工程征地拆遷項(xiàng)目得分為100分。森林防火項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;吉埠鎮(zhèn)110KV輸變電工程征地拆遷項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為280.24萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為280.24萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;涉及的以上2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是數(shù)量指標(biāo)100%,二是質(zhì)量指標(biāo)100%。

涉及的問(wèn)題及改進(jìn)措施:一是.預(yù)算績(jī)效管理保障機(jī)制不夠健全,相關(guān)的績(jī)效保障條例還有待完善;二是未嚴(yán)格按照科學(xué)支出要求執(zhí)行,監(jiān)管不力;下一步改進(jìn)措施:一是建立健部門(mén)預(yù)算管理機(jī)制,完善相關(guān)的績(jī)效保障條例;二是按要求執(zhí)行,加強(qiáng)監(jiān)督管理;三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)控項(xiàng)目審核流程,資金撥付切時(shí)落到實(shí)處。

三)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

本部門(mén)公開(kāi)森林防火”、“吉埠鎮(zhèn)110KV輸變電工程征地拆遷項(xiàng)目部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告(見(jiàn)附件)。(部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量在3個(gè)以?xún)?nèi)的,至少將1個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi);部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的,至少將2個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)202010號(hào))中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》)

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

部分      

無(wú)

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