目 錄
第一部分 贛州市贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 贛州市贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)主要職能
贛州市贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府是區(qū)委、區(qū)政府基層政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元,具有執(zhí)行區(qū)委意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對(duì)鎮(zhèn)、村社會(huì)進(jìn)行管理,是政府的首要職能,包括:1.貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策,保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利;2.加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛;3.根據(jù)鎮(zhèn)、村社會(huì)的需要,組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約,構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。鎮(zhèn)政府履行社會(huì)管理職能,應(yīng)逐步由“人治型”向“法治型”、由“壓力型”向“人性化”轉(zhuǎn)變,體現(xiàn)以民為本的思想。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù)81人,其中在職人員54人,離休人員0人,退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員 0 人;年末學(xué)生人數(shù) 0 人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27 人。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度收入總計(jì)2677.03萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年持平;本年收入合計(jì)2677.03萬(wàn)元,較2021年增加890.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.87%,主要原因是:銜接資金的增加。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入2677.03萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度支出總計(jì)2677.03萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)2677.03萬(wàn)元,較2021年增加890.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.87 %,主要原因是:銜接資金的增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年持平。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1198.07萬(wàn)元,占44.75 %;項(xiàng)目支出1478.96萬(wàn)元,占55.25%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為777.41萬(wàn)元,決算數(shù)為2677.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的3.44%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為603.45萬(wàn)元,決算數(shù)為941.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的156%,主要原因是:行政運(yùn)行支出增加。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為85.31萬(wàn)元,決算數(shù)為164.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的192%,主要原因是:一般行政管理事務(wù)支出增加。
(三))衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為33.59萬(wàn)元,決算數(shù)為38.65萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的115%,主要原因是:公共衛(wèi)生支出增加。
(四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為488.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出,征地拆遷補(bǔ)償支出增加。
(五)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為969.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出,其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出增加。
(六)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為55.06萬(wàn)元,決算數(shù)為60.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109%,主要原因是:住房公積金支出增加。
(七)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為7.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出增加。
(八)文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為7萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:文化和旅游支出增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2677.03萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出971.5萬(wàn)元,較2021年增加334.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.45 %,主要原因是:行政運(yùn)行支出增加。
(二)商品和服務(wù)支出190.73萬(wàn)元,較2021年減少81.94萬(wàn)元,下降30%,主要原因是:其它商品和服務(wù)支出減少。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出35.83萬(wàn)元,較2021年減少48.65萬(wàn)元,下降57.59%,主要原因是:支出減少。
(四)資本性支出0萬(wàn)元,較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 11.18萬(wàn)元,決算數(shù)為11.18萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年減少1.42萬(wàn)元,下降11 %,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年增加(減少) 0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因是無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無(wú)。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為:無(wú)。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為5.11萬(wàn)元,決算數(shù)為 5.11萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年減少1.37萬(wàn)元,下降21%,主要原因是減少此項(xiàng)開(kāi)支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:節(jié)約開(kāi)銷(xiāo)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待198批,累計(jì)接待900人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要為:無(wú)外事接待。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.07萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為6.07萬(wàn)元,決算數(shù)為6.07萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年減少0.41萬(wàn)元,下降6%,主要原因是節(jié)約開(kāi)支,全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:節(jié)約開(kāi)支;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6.07萬(wàn)元,決算數(shù)為6.07萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年減少0.41萬(wàn)元,下降6%,主要原因是縮減此項(xiàng)開(kāi)支,年末公務(wù)用車(chē)保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無(wú)增減變化。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出190.73萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少81.94萬(wàn)元,增降低30%,主要原因是:辦公費(fèi)增加10萬(wàn)元,印刷費(fèi)增加10萬(wàn)元,郵電費(fèi)增加1萬(wàn)元,差旅費(fèi)增加1.5萬(wàn)元,維(修)護(hù)費(fèi)增加7萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)增加2.5萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)減少1.37萬(wàn)元,專(zhuān)用材料費(fèi)減少71.04萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)減少8.09萬(wàn)元,業(yè)務(wù)委托減少40萬(wàn)元,福利費(fèi)增加2.34萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.41萬(wàn)元,其他交通交通費(fèi)用增加6.53萬(wàn)元,其他商品服務(wù)支出減少1.9萬(wàn)元。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額24.6萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出24.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0 %;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日,本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。車(chē)輛數(shù)為2輛,為主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目31個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金1478.96萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“森林防火”、“吉埠鎮(zhèn)110KV輸變電工程征地拆遷”等31個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1478.96萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出474.47萬(wàn)元,國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我部門(mén)積極履職,強(qiáng)化管理,較好地完成了工作目標(biāo)。除部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算,部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)得分為99分。
(請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明)。
組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出 1478.96萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出474.47萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門(mén)整體支出管理水平得到提升,我部門(mén)2022年度績(jī)效自評(píng)得分為98分。(請(qǐng)對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明)。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
反映2022年度省級(jí)部門(mén)績(jī)效自評(píng)總報(bào)告(績(jī)效自評(píng)總報(bào)告主要包括本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況、單位自評(píng)工作開(kāi)展情況、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況。)和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》(自選2個(gè)項(xiàng)目)。我部門(mén)今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映森林防火項(xiàng)目和吉埠鎮(zhèn)110KV輸變電工程征地拆遷項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況:
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),2022年我單位項(xiàng)目預(yù)算共31個(gè),分別有贛縣區(qū)吉埠中心敬老院建設(shè)項(xiàng)目、森林防火支出、吉埠鎮(zhèn)110KV輸變電工程征地拆遷支出、吉埠鎮(zhèn)建節(jié)村基礎(chǔ)設(shè)施提升工程支出等31個(gè)預(yù)算項(xiàng)目。
自評(píng)工作開(kāi)展情況:
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,贛州市贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府組織對(duì)2022年度對(duì)本年度31個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),涉及支出1478.96萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,能夠從提高項(xiàng)目支出的產(chǎn)出指標(biāo)、效益性指標(biāo)、滿意度等三個(gè)指標(biāo),結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容,科學(xué)合理地制定項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,實(shí)事求是,客觀公正地進(jìn)行自評(píng)價(jià)。
綜合評(píng)價(jià)結(jié)論及得分情況
基本項(xiàng)目類(lèi)部門(mén)評(píng)價(jià)得分為99分,其中森林防火項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分,吉埠鎮(zhèn)110KV輸變電工程征地拆遷項(xiàng)目得分為100分。森林防火項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;吉埠鎮(zhèn)110KV輸變電工程征地拆遷項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為280.24萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為280.24萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;涉及的以上2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是數(shù)量指標(biāo)100%,二是質(zhì)量指標(biāo)100%。
涉及的問(wèn)題及改進(jìn)措施:一是.預(yù)算績(jī)效管理保障機(jī)制不夠健全,相關(guān)的績(jī)效保障條例還有待完善;二是未嚴(yán)格按照科學(xué)支出要求執(zhí)行,監(jiān)管不力;下一步改進(jìn)措施:一是建立健部門(mén)預(yù)算管理機(jī)制,完善相關(guān)的績(jī)效保障條例;二是按要求執(zhí)行,加強(qiáng)監(jiān)督管理;三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)控項(xiàng)目審核流程,資金撥付切時(shí)落到實(shí)處。
(三)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
本部門(mén)公開(kāi)“森林防火”、“吉埠鎮(zhèn)110KV輸變電工程征地拆遷”項(xiàng)目部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告(見(jiàn)附件)。(部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量在3個(gè)以?xún)?nèi)的,至少將1個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi);部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的,至少將2個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào))中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》)
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
第五部分 附 件
無(wú)