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贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算

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贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算

   

第一部分  贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、部門整體支出績效目標表

十一、項目績效目標表

第三部分 贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責

贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)政府主要職責是:服務地方發(fā)展,維護地方穩(wěn)定。貫徹執(zhí)行國家有關地方稅收工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;深入貫徹落實科學發(fā)展觀,深化改革,保證重點,促進經(jīng)濟結構調整和經(jīng)濟發(fā)展方式轉變;大力調整支出結構,嚴格控制一般性支出,著力保障和改善民生;繼續(xù)深化預算改革,創(chuàng)新財政資金管理機制,努力構建以改善民生和促進發(fā)展為重點,以提高公共服務水平為目標,以績效評價結果為導向,以制度、機制建設為保障的“公平、透明、規(guī)范、高效”的財政預算管理機制。

二、機構設置及人員情況

2022年贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府共有預算單位1。

編制人數(shù)小計50,其中:行政編制人數(shù)22,全部補助事業(yè)編制人數(shù)28人。實有人數(shù)小計50,其中:在職人數(shù)小計43,行政在職人數(shù)19,全部補助事業(yè)在職人數(shù)24人。退休人數(shù)小計7,,遺屬人數(shù)6人。

第二部分贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算表

(詳見附表)


第三部分 贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算

情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

  (一)收入預算情況

2022年贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為625.45萬元,較上年預算安排減少150.19萬元;財政撥款收入625.45萬元,較上年預算安排減少150.19萬元。

    (二)支出預算情況

2022年贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為625.45萬元,較上年預算安排增加減少150.19萬元;其中:

按支出項目類別劃分:基本支出453.78萬元,較上年預算安排減少147.5萬元;其中:工資福利支出387.25萬元,商品和服務支出55.32萬元,對個人和家庭的補助11.21萬元。項目支出171.67萬元,較上年預算安排減少2.69萬元;其中:商品和服務支出171.67萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出503.36萬元,較上年預算安排增加10.09萬元;社會保障和就業(yè)支出59.96萬元,較上年預算安排增加16.41萬元;衛(wèi)生健康支出18.36萬元,較上年預算安排增加0.11萬元;住房保障支出43.77萬元,較上年預算安排增加12.64萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,上年預算安排減少15.08萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排減少174.36萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出387.25萬元,較上年預算安排增加20.96萬元;商品和服務支出55.32萬元,較上年預算安排增加16.12萬元;對個人和家庭的補助11.21萬元,較上年預算安排增加5.21萬元;項目支出171.67萬元,較上年預算安排減少2.69萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排減少189.79萬元。

(三)財政撥款支出情況

2022贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預算總額為為625.45萬元,較上年預算安排增加減少150.19萬元;

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出503.36萬元,社會保障和就業(yè)支出59.96萬元,衛(wèi)生健康支出18.36萬元,住房保障支出43.77萬元。

按支出項目類別劃分:453.78萬元,較上年預算安排減少147.5萬元;其中:工資福利支出387.25萬元,商品和服務支出55.32萬元,對個人和家庭的補助11.21萬元。項目支出171.67萬元,較上年預算安排減少2.69萬元;其中:商品和服務支出171.67萬元。

(四)政府性基金情況

2022贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府無政府性支出基金預算。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2022贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府國有資本經(jīng)營支出預算

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算226.99萬元,比2021年預算減少2萬元,下降0.08%

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經(jīng)費,其中辦公費11.72萬元,電費9.6萬元,郵電費3.6萬元,公務接待9.94萬元,公務用車9萬元,其他交通費用11.46萬元,其他費用171.67萬元。

(七)政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額56.6萬元,其中: 政府采購貨物預算56.6萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年1231日,部門共有車輛2,其中:一般公務用車實有數(shù)2,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

(九)國庫集中支付系統(tǒng)運行經(jīng)費目情況說明

1)項目概述:2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費

2)立項依據(jù):2022年預算批復

3)實施主體:贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府

4)實施方案:保障大田鄉(xiāng)2022年各項工作業(yè)務開展。

5)實施周期:2022年

6)年度預算安排:2022年安排財政撥款147.72萬元

7)績效目標和指標

數(shù)量指標:經(jīng)費撥款=147.72萬元

時效指標:資金下達及時性=及時

社會效益指標:社會群眾滿意度≥90%

滿意度指標:群眾滿意度≥90%

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費一般公共預算安排18.94萬元,其中:

因公出國0萬元。

公務接待9.94萬元,與上年持平。

公務用車運行9萬元,與上年持平。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指區(qū)級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項科目的其他項目支出

(三)事業(yè)運行:反應事業(yè)單位的基本支出

(四)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

(五)行政單位醫(yī)療:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

(六)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

(七)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

“三公”經(jīng)費:納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(二)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。


【916】大田鄉(xiāng)2022年部門預算公開表

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