贛州市贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府
2024年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨的路線、方針和政策,執(zhí)行國家法律、法規(guī)及區(qū)委、區(qū)政府的決定和命令,制定并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定,加強(qiáng)黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。
2.負(fù)責(zé)編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè),鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護(hù),做好農(nóng)村環(huán)境建設(shè),實(shí)施農(nóng)村清潔工程,改善農(nóng)村衛(wèi)生條件和人居環(huán)境。
3.配合相關(guān)部門做好耕地保護(hù)、防汛抗旱、動(dòng)植物防疫、農(nóng)產(chǎn)品和水產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。
4.負(fù)責(zé)土地承包合同的管理工作。
5.協(xié)助相關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、防火防汛、市場(chǎng)監(jiān)管、勞動(dòng)監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)、食品安全等工作?!?
6.負(fù)責(zé)黨團(tuán)組織建設(shè)、村級(jí)組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)及人大、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度,推進(jìn)村務(wù)、公開財(cái)務(wù)公開。
7.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個(gè)。
編制人數(shù)小計(jì)50人,其中:行政編制人數(shù)24人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)26人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)66人,其中:在職人數(shù)小計(jì)47人,行政在職人數(shù)21人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)26人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)14人,遺屬人數(shù)小計(jì)5人。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2024年贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府部門收入預(yù)算總額為811.67萬元,較上年預(yù)算安排減少5.01萬元。主要原因是人員減少。其中:財(cái)政撥款收入811.67萬元,較上年預(yù)算安排減少5.01萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府部門支出預(yù)算總額為811.67萬元,較上年預(yù)算安排減少5.01萬元,其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出639.48萬元,較上年預(yù)算安排減少5.02萬元,其中:工資福利支出573.39萬元、商品和服務(wù)支出50.99萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.1萬元;項(xiàng)目支出172.19萬元,較上年預(yù)算安排持平。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出642.06萬元,較上年預(yù)算安排減少16.53萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出76.73萬元,較上年預(yù)算安排減少5.58萬元;衛(wèi)生健康支出21.26萬元,較上年預(yù)算安排減少5.18萬元;節(jié)能環(huán)保支出10萬元,較上年預(yù)算安排增加10萬元;住房保障支出61.62萬元,較上年預(yù)算安排增加12.27萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出573.39萬元,較上年預(yù)算安排減少0.65萬元;商品和服務(wù)支出50.99萬元,較上年預(yù)算安排減少6.35萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.1萬元,較上年預(yù)算安排增加2.02萬元;
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為811.67萬元,較上年預(yù)算安排減少5.01萬元。
按支出功能科目劃分:基本支出639.48萬元,較上年預(yù)算安排減少5.02萬元,其中:工資福利支出573.39萬元、商品和服務(wù)支出50.99萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.1萬元;項(xiàng)目支出172.19萬元,較上年預(yù)算安排持平
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出639.48萬元,較上年預(yù)算安排減少5.02萬元,其中:工資福利支出573.39萬元、商品和服務(wù)支出50.99萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.1萬元;項(xiàng)目支出172.19萬元,較上年預(yù)算安排持平。
(四)政府性基金情況
2024年贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出、
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算50.99萬元,比2023年預(yù)算減少6.39萬元,下降11.13%,主要原因?yàn)楣?jié)能減排、壓減開支政府帶頭過緊日子。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額50萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算50萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底, 部門共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,沒有安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(九)陽埠鄉(xiāng)2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況說明
⑴項(xiàng)目概述:用于支付陽埠鄉(xiāng)2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付
⑵立項(xiàng)依據(jù):年初預(yù)算批復(fù)
⑶實(shí)施主體:贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府
⑷實(shí)施方案:改善辦公條件及設(shè)施,提高工作效率
⑸實(shí)施周期:2024年1月-12月
⑹年度預(yù)算安排:172.19萬元。
⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):及時(shí)支付2024鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付。
⑻績(jī)效目標(biāo):
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo):轉(zhuǎn)移支付金額=172.19萬元
數(shù)量指標(biāo):完成工作次數(shù)≥95%
質(zhì)量指標(biāo):資金撥付合規(guī)率≥95%
時(shí)效指標(biāo):資金撥付及時(shí)率≥95%
產(chǎn)出指標(biāo):提升辦事效率、改善工作質(zhì)量
滿意度指標(biāo):群眾滿意度≥95%
(十)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排19.52萬元,其中:
因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年持平,主要原因是:2024年本部門沒有因公出國(境)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)11.4萬元,比上年減0.6萬元,主要原因是:合理安排公務(wù)接待、杜絕鋪張浪費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.12萬元,比上年減0.43萬元,主要原因是:節(jié)能減排、減碳出行。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平,主要原因是:2024年本部門沒有公務(wù)用車購置需求。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
(三)衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
(四)節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
(五)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。