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贛州市贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開

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第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款三公經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

、《項目績效目標(biāo)表》

第三部2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025三公經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋


第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

1.貫徹落實黨的路線、方針和政策,執(zhí)行國家法律、法規(guī)及區(qū)委、區(qū)政府的決定和命令,制定并組織實施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定,加強(qiáng)黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。

2.負(fù)責(zé)編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,組織實施村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè),鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護(hù),做好農(nóng)村環(huán)境建設(shè),實施農(nóng)村清潔工程,改善農(nóng)村衛(wèi)生條件和人居環(huán)境。

3.配合相關(guān)部門做好耕地保護(hù)、防汛抗旱、動植物防疫、農(nóng)產(chǎn)品和水產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。

4.負(fù)責(zé)土地承包合同的管理工作。

5.協(xié)助相關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、防火防汛、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)、食品安全等工作。

6.負(fù)責(zé)黨團(tuán)組織建設(shè)、村級組織建設(shè)、黨員隊伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)及人大、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度,推進(jìn)村務(wù)、公開財務(wù)公開。

7.組織制訂并實施本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃,搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府共有1個預(yù)算單位,包括:陽埠鄉(xiāng)人民政府本級1個單位。

編制人數(shù)小計49人,其中:行政編制人數(shù)21人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)28人。實有人數(shù)小計63人,其中:在職人數(shù)小計43人,行政在職人數(shù)19人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)24人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計15人,遺屬人數(shù)小計5人。

第二部分2025年部門預(yù)算表

(詳見附表)


第三部分2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2025贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為827.54萬元,較上年預(yù)算安排增加15.87萬元,主要原因是人員新增及項目增加。其中:財政撥款收入827.54萬元,較上年預(yù)算安排增加15.87萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為827.54萬元,較上年預(yù)算安排增加15.87萬元,主要原因是人員新增及項目增加,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出630.35萬元,較上年預(yù)算安排減少9.13萬元,其中:工資福利支出556.27萬元、商品和服務(wù)支出33.08萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助29.10萬元、資本性支出11.90萬元;項目支出197.19萬元,較上年預(yù)算安排增加25萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出612.04萬元,較上年預(yù)算安排減少30.02萬元;文化旅游體育與傳媒支出5萬元;社會保障和就業(yè)支出98.54萬元,較上年預(yù)算安排增加21.81萬元;衛(wèi)生健康支出20.25萬元,較上年預(yù)算安排減少1.01萬元;節(jié)能環(huán)保支出10萬元,較上年預(yù)算安排持平;城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元,較上年預(yù)算安排持平;農(nóng)林水支出12萬元,住房保障支出59.71萬元,較上年預(yù)算安排減少1.91萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出556.27萬元,較上年預(yù)算安排減少17.12萬元;商品和服務(wù)支出33.08萬元,較上年預(yù)算安排減少17.91萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助29.10萬元,較上年預(yù)算安排增加14萬元;資本性支出11.9萬元,較上年預(yù)算安排增加11.9萬元

(三)財政撥款支出情況

2025贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為827.54萬元,較上年預(yù)算安排增加15.87萬元,主要原因是人員新增及項目增加

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出612.04萬元,較上年預(yù)算安排減少30.02萬元;文化旅游體育與傳媒支出5萬元;社會保障和就業(yè)支出98.54萬元,較上年預(yù)算安排增加21.81萬元;衛(wèi)生健康支出20.25萬元,較上年預(yù)算安排減少1.01萬元;節(jié)能環(huán)保支出10萬元,較上年預(yù)算安排持平;城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元,較上年預(yù)算安排持平;農(nóng)林水支出12萬元,住房保障支出59.71萬元,較上年預(yù)算安排減少1.91萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出630.35萬元,較上年預(yù)算安排減少9.13萬元,其中:工資福利支出556.27萬元、商品和服務(wù)支出33.08萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助29.10萬元、資本性支出11.90萬元;項目支出197.19萬元,較上年預(yù)算安排增加25萬元

(四)政府性基金情況

2025年贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算33.08萬元,比2024年預(yù)算減少17.91萬元,下降35.12%,主要原因為:精簡節(jié)約,壓縮開支,資產(chǎn)運行維護(hù)支出減少,信息系統(tǒng)運行維護(hù)支出減少,落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公0.20萬元、取暖費1.06萬元、培訓(xùn)費0.12萬元、公務(wù)接待費9.70萬元、福利費2.64萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費7.60萬元以及其他交通費用11.76萬元

(七)政府采購情況

2025年贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025,部門共有車輛2,其中:一般公務(wù)用車實有數(shù)2,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025部門預(yù)算安排購置車輛1輛,沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(九)人大工作經(jīng)費項目情況說明

項目概述2025年人大工作經(jīng)費。

立項依據(jù):年初預(yù)算批復(fù)。

實施主體:贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府

實施方案:改善人大辦公條件及設(shè)施,提高工作效率。

實施周期:20251-12

年度預(yù)算安排7萬元。

項目年度績效目標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo):人大代表人員經(jīng)費支出4萬元;人大工作經(jīng)費≤3萬元

數(shù)量指標(biāo):覆蓋部門職數(shù)3

質(zhì)量指標(biāo):工作完成率=100%

時效指標(biāo):工作完成及時性:及時

社會效益指標(biāo):增強(qiáng)代表的履職責(zé)任性:有效

服務(wù)對象滿意度:群眾滿意度:95%

二、2025三公經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排29.2萬元,其中:

因公出國()0萬元,比上年增持平,主要原因是:因公出國()。

公務(wù)接待費9.70萬元,比上年減1.7萬元,主要原因是:節(jié)約開支,合理安排公務(wù)接待。

公務(wù)用車運行維護(hù)費7.6萬元,比上年減0.52萬元,主要原因是:節(jié)能減排、減碳出行

公務(wù)用車購置費11.90萬元,比上年增11.90萬元,主要原因是:新增公務(wù)用車1輛

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

()財政撥款:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

()教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

()事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

()事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

()附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

()上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

()其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

()使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

()上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2025全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

()一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

(三)衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

(四)節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

(五)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   ()機(jī)關(guān)運行費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

()“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國()費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國()費反映單位公務(wù)出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附表-贛州市贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開表

附件-贛州市贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開說明


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