附件1
贛州市贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局
2025年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目績效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
(一)提出全區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展的政策措施并組織實施,對政策措施的落實和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(二)提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題,在全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi),擬訂并組織實施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃,在工業(yè)化和信息化融合的進(jìn)程中推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級。
(三)監(jiān)測、分析和評估工業(yè)運行態(tài)勢,統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟運行中的有關(guān)問題并提出政策建議,承擔(dān)煤電油運職責(zé),負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作。
(四)指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造,推進(jìn)產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合和重大產(chǎn)業(yè)項目的實施,推動先進(jìn)制造業(yè)、軟件產(chǎn)業(yè)、信息服務(wù)業(yè)、服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,負(fù)責(zé)新興產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃、引導(dǎo)和政策扶持工作。
(五)承擔(dān)全區(qū)工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作;擬定并組織實施工業(yè)節(jié)能、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策,組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用;負(fù)責(zé)新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的行政管理和執(zhí)法工作。
(六)推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新,提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競爭力;指導(dǎo)行業(yè)加強安全生產(chǎn)管理;負(fù)責(zé)民爆器材行業(yè)的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)船舶行業(yè)的監(jiān)督管理。
(七)按照規(guī)定權(quán)限,協(xié)調(diào)推進(jìn)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);協(xié)調(diào)推進(jìn)通信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”發(fā)展;依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場;負(fù)責(zé)通信行業(yè)的協(xié)調(diào)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局部門所屬預(yù)算單位共有1個,內(nèi)設(shè)股室6個,分別為:辦公室、產(chǎn)業(yè)政策與信息化股,經(jīng)濟運行與企業(yè)指導(dǎo)股,科技與投資股,節(jié)能與資源綜合利用股,中小企業(yè)股。
編制人數(shù)小計39人,其中:行政編制人數(shù)14人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)9人,事業(yè)編制人數(shù)15人,自收自支事業(yè)編制1人。實有人數(shù)小計86人,其中:在職人數(shù)小計33人,行政在職人數(shù)12人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)7人,事業(yè)單位在職人數(shù)13人,自收自支事業(yè)編制1人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計43人,遺屬人數(shù)小計10人。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局部門收入預(yù)算總額為655.82萬元,較上年預(yù)算安排增加56.74萬元,主要是原因人員增加。其中:財政撥款收入655.82萬元,較上年預(yù)算安排增加56.74萬元;
(二)支出預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局部門支出預(yù)算總額為655.82萬元,較上年預(yù)算安排增加56.74萬元,主要原因是人員增加,其中:
按支出項目類別劃分:基本支出589.42萬元,較上年預(yù)算安排增加41.74萬元,其中:工資福利支出465.5萬元、商品和服務(wù)支出44.33萬元、對個人和家庭的補助79.59萬元;項目支出66.4萬元,較上年預(yù)算安排增加15萬元。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出132.71萬元,較上年預(yù)算安排增加48.76萬元;衛(wèi)生健康支出17.31萬元,較上年預(yù)算安排減少0.3元;資源勘探工業(yè)信息等支出459.43萬元,較上年預(yù)算安排增加10.7萬元;住房保障支出46.37萬元,較上年預(yù)算安排減少2.43萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出465.5萬元,較上年預(yù)算安排減少0.11萬元;商品和服務(wù)支出44.33萬元,較上年預(yù)算安排增加0.71萬元;對個人和家庭的補助79.59萬元,較上年預(yù)算安排增加41.14萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局部門財政撥款支出預(yù)算總額為655.82萬元,較上年預(yù)算安排增加56.74萬元,主要原因是人員增加。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出132.71萬元;衛(wèi)生健康支出17.31萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出459.43萬元;住房保障支出46.37萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出589.42萬元,較上年預(yù)算安排增加41.74萬元,其中:工資福利支出465.5萬元,商品和服務(wù)支出44.33萬元,對個人和家庭的補助79.59萬元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算16.31萬元,比2024年預(yù)算增減少0.5萬元,下降3%,主要原因為:厲行勤儉節(jié)約,壓縮支出安排。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
本部門2025年度沒有安排購置車輛和價值200萬元以上大型設(shè)備的預(yù)算。
(九)贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局項目情況說明
⑴項目概述:工信局專項業(yè)務(wù)經(jīng)費
⑵立項依據(jù):工信局專項業(yè)務(wù)經(jīng)費預(yù)算
⑶實施主體:贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局
⑷實施方案:工信局專項業(yè)務(wù)經(jīng)費,保障單位業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)。
⑸實施周期:2025年
⑹年度預(yù)算安排:40萬元。
⑺項目年度績效目標(biāo)
經(jīng)費撥款=40萬元
時效指標(biāo):資金下達(dá)及時性=及時
社會效益指標(biāo):社會群眾滿意度≥90%
滿意度指標(biāo):群眾滿意度≥90%
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排16.31萬元,比上年減0.5萬元,其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費16.31萬元,比上年減0.5萬元,主要原因是:厲行勤儉節(jié)約規(guī)定,接待減少。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科
(一)財政撥款:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(五)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項級),結(jié)合部門實際,參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機關(guān)運行費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
贛州市贛縣區(qū)工業(yè)和信息化局2025年部門預(yù)算公開表