附件2
贛州市贛縣區(qū)田村中學
2025年單位預算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī),貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
(二)在政府和上級教育主管部門在領導下,爭取資金改善辦學條件,為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
(三)根據區(qū)級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,結合實際制定并組織本單位教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領導下,全面開展普及九年義務教育,組織教師動員適齡兒童、少年就近入學。
(四)按照干部和教師的職數、編制和管理權限,負責對本單位干部和教師管理,制定切實可行的學校工作規(guī)章制度,以提高教育教學質量為目的,對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
(五)按照上級有關部門規(guī)定,負責對本單位的財務和項目建設進行管理,負責核算和發(fā)放教職工工資。
(六)按照九年義務教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施中小學的教育教學管理,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量。
(七)組織開展教育教學科研和教育教學改革,以科學發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。
二、機構設置及人員情況
2025年贛州市贛縣區(qū)田村中學內設處室7個,分別為:黨建辦、教務處、總務處、電教處、資助辦、政教處、團委。
編制人數小計49人,事業(yè)編制人數49人。實有人數52人,其中:在職人數小計52人,事業(yè)單位在職人數52人。離休人數小計0人,退休人數小計20人,遺屬人數12人。
第二部分 2025年單位預算表
(詳見附表)
第三部分 2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年贛州市贛縣區(qū)田村中學收入預算總額為819.48萬元,較上年預算安排減少93.22萬元,主要原因是減少其他收入及上年結轉(結余)。其中:財政撥款收入819.48萬元,較上年預算安排減少76.86萬元。
(二)支出預算情況
2025年贛州市贛縣區(qū)田村中學支出預算總額為819.48萬元,較上年預算安排減少93.22萬元,主要原因是減少其他收入及上年結轉(結余),其中:
按支出項目類別劃分:基本支出819.48萬元,較上年預算安排減少76.85萬元,其中:工資福利支出769.69萬元、商品和服務支出3.71萬元、對個人和家庭的補助46.08萬元;項目支出0萬元,較上年預算安排減少16.37萬元。
按支出功能科目劃分:教育支出584.7萬元,較上年預算安排減少102.55萬元;社會保障和就業(yè)支出130.27萬元,較上年預算安排增加26.11萬元;衛(wèi)生健康支出27.3萬元,較上年預算安排減少2.44萬元;住房保障支出77.22萬元,較上年預算安排減少4.33萬元;其他支出0萬元,較上年預算安排減少10萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出工資福利支出769.69萬元,較上年預算安排減少95.7萬元;商品和服務支出3.71萬元,較上年預算安排減少0.18萬元;對個人和家庭的補助46.08萬元,較上年預算安排增加19.02萬元;
(三)財政撥款支出情況
2025年贛州市贛縣區(qū)田村中學財政撥款支出預算總額為819.48萬元,較上年預算安排減少76.86萬元,主要原因是減少項目支出。
按支出功能科目劃分:教育支出584.7萬元;社會保障和就業(yè)支出130.27萬元;衛(wèi)生健康支出27.3萬元;住房保障支出77.22萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出819.48萬元,較上年預算安排減少76.86萬元,其中:工資福利支出769.69萬元,商品和服務支出3.71萬元,對個人和家庭的補助46.08萬元。項目支出0萬元,較上年預算安排減少16.37萬元。
(四)政府性基金情況
2025年贛州市贛縣區(qū)田村中學沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
2025年贛州市贛縣區(qū)田村中學沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
本部門非行政參公單位,無機關運行經費。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2025年本單位政府采購總額104萬元,其中:政府采購貨物預算10萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算94萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2024年底, 本單位共有車輛0輛。
2025年單位預算安排購置車輛0輛。
(九)2025年義務教育公用經費項目情況說明
⑴項目概述:2025年義務教育公用經費
⑵立項依據:財政年初預算
⑶實施主體:贛州市贛縣區(qū)田村中學
⑷實施方案:學前教育生均公用經費,有助于達到提升學校教學質量,改善學生學習環(huán)境的目標。
⑸實施周期:2025年
⑹本年度預算安排:61.07萬元。
⑺項目年度績效目標
受益學生537人
按實際下發(fā)文件標準執(zhí)行符合標準
公用經費用于教學及時效及時
提高周邊群眾幸福指數有提升
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年贛州市贛縣區(qū)田村中學"三公"經費財政撥款安排0.5萬元,其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務接待費0.5萬元,比上年增加0.05萬元,主要原因是:增加公務接待支出。
公務用車運行維護費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。
(二)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
(三)上年結轉和結余:填列2025年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
(二)教育支出:反映政府教育事務的支出。
(三)社會保障和就業(yè)支出:反映政府為了保障公民在社會生活中的基本權益,促進就業(yè)以及應對各種與就業(yè)相關的問題而安排的資金支出。
(四)衛(wèi)生健康支出:反映政府為了保障人民群眾的健康權益,推動衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展而安排的資金支出。
(五)住房保障支出:反映政府為解決居民住房問題、改善居民居住條件而安排的資金支出。
三、相關專業(yè)名詞
(一)機關運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

