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贛州市贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)蓮塘中心學(xué)校2025年單位預(yù)算公開

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附件2

贛州市贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)蓮塘中心學(xué)校

2025單位預(yù)算公開

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款三公經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目績效目標表》

第三部  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二、2025三公經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋


第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī),貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

(二)在政府和上級教育主管部門在領(lǐng)導(dǎo)下,爭取資金改善辦學(xué)條件,為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

(三)根據(jù)區(qū)級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合實際制定并組織本單位教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下,全面開展普及九年義務(wù)教育,組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)。

(四)按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負責(zé)對本單位干部和教師管理,制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度,以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的,對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

(五)按照上級有關(guān)部門規(guī)定,負責(zé)對本單位的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理,負責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

(六)按照九年義務(wù)教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

(七)組織開展教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,以科學(xué)發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛州市贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)蓮塘中心學(xué)校內(nèi)設(shè)處室3個,分別為:總務(wù)處、教務(wù)處、體藝衛(wèi)處。

編制人數(shù)小計35人,事業(yè)編制人數(shù)35人。實有人數(shù)39人,其中:在職人數(shù)小計39人,事業(yè)單位在職人數(shù)39人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計13,遺屬人數(shù)1。

第二部分2025年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2025年贛州市贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)蓮塘中心學(xué)校收入預(yù)算總額為567.2萬元,較上年預(yù)算安排減少53.07萬元,主要原因是減少其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)。其中:財政撥款收入567.2萬元,較上年預(yù)算安排減少22.55萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年贛州市贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)蓮塘中心學(xué)校支出預(yù)算總額為567.2萬元,較上年預(yù)算安排減少53.07萬元,主要原因是減少其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余),其中:

按支出項目類別劃分:基本支出567.2萬元,較上年預(yù)算安排減少22.55萬元,其中:工資福利支出542.25萬元、商品和服務(wù)支出3.01萬元、對個人和家庭的補助21.94萬元;項目支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少30.52萬元。

按支出功能科目劃分:教育支出418.79萬元,較上年預(yù)算安排減少50萬元;社會保障和就業(yè)支出78.78萬元,較上年預(yù)算安排增加20.92萬元;衛(wèi)生健康支出17.42萬元,較上年預(yù)算安排減少1.64萬元;住房保障支出52.21萬元,較上年預(yù)算安排減少2.35萬元;其他支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少20萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出工資福利支出542.25萬元,較上年預(yù)算安排減少36.14萬元;商品和服務(wù)支出3.01萬元,較上年預(yù)算安排增加0.36萬元;對個人和家庭的補助21.94萬元,較上年預(yù)算安排增加13.23萬元

(三)財政撥款支出情況

2025年贛州市贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)蓮塘中心學(xué)校財政撥款支出預(yù)算總額為567.2萬元,較上年預(yù)算安排減少22.55萬元,主要原因是減少項目支出

按支出功能科目劃分:教育支出418.79萬元;社會保障和就業(yè)支出78.78萬元;衛(wèi)生健康支出17.42萬元;住房保障支出52.21萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出567.2萬元,較上年預(yù)算安排減少22.55萬元,其中:工資福利支出542.25萬元,商品和服務(wù)支出3.01萬元,對個人和家庭的補助21.94萬元。項目支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少30.52萬元

(四)政府性基金情況

2025年贛州市贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)蓮塘中心學(xué)校沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年贛州市贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)蓮塘中心學(xué)校沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門非行政參公單位,無機關(guān)運行經(jīng)費。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額23萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算3萬元, 政府采購工程預(yù)算20萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024, 本單位共有車輛0輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛。

(九)蓮塘中心學(xué)校教師宿舍衛(wèi)生間改建工程01(40個項目一批)(35號)項目情況說明

⑴項目概述:蓮塘中心學(xué)校教師宿舍衛(wèi)生間改建工程0140個項目一批)(35號)

⑵立項依據(jù):財政年初預(yù)算

⑶實施主體:贛州市贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)蓮塘中心學(xué)校

⑷實施方案:建設(shè)項目完成后,達到改善學(xué)校衛(wèi)生環(huán)境的目標。

⑸實施周期:2025

⑹本年度預(yù)算安排:6.7萬元。

項目年度績效目標

衛(wèi)生間改造數(shù)量10

施工質(zhì)量合格率合格

農(nóng)民工工資撥付及時性及時

改善校園衛(wèi)生環(huán)境,提升周邊群眾幸福指數(shù)。效果顯著

二、2025三公經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年贛州市贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)蓮塘中心學(xué)校"三公"經(jīng)費財政撥款安排0.26萬元,其中:

因公出國()0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費0.26萬元,比上年減少0.04萬元,主要原因是:減少公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

()財政撥款:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

()其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

()上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2025全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

()一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

()教育支出:反映政府教育事務(wù)的支出。

()社會保障和就業(yè)支出:反映政府為了保障公民在社會生活中的基本權(quán)益,促進就業(yè)以及應(yīng)對各種與就業(yè)相關(guān)的問題而安排的資金支出。

()衛(wèi)生健康支出:反映政府為了保障人民群眾的健康權(quán)益,推動衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展而安排的資金支出。

(五)住房保障支出:反映政府為解決居民住房問題、改善居民居住條件而安排的資金支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   ()機關(guān)運行費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

()“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國()費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國()費反映單位公務(wù)出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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