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贛州市贛縣區(qū)石芫中學2025年單位預算公開

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附件2

贛州市贛縣區(qū)石芫中學

2025單位預算公開

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2025年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款三公經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《項目績效目標表》

第三部  2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

二、2025三公經(jīng)費預算情況說明

第四部分名詞解釋


第一部分單位概況

一、主要職責

(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī),貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

(二)在政府和上級教育主管部門在領(lǐng)導下,爭取資金改善辦學條件,為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

(三)根據(jù)區(qū)級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合實際制定并組織本單位教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導下,全面開展普及九年義務(wù)教育,組織教師動員適齡兒童、少年就近入學。

(四)按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負責對本單位干部和教師管理,制定切實可行的學校工作規(guī)章制度,以提高教育教學質(zhì)量為目的,對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

(五)按照上級有關(guān)部門規(guī)定,負責對本單位的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理,負責核算和發(fā)放教職工工資。

(六)按照九年義務(wù)教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施中小學的教育教學管理,全面推進素質(zhì)教育,全面提高教育教學質(zhì)量。

(七)組織開展教育教學科研和教育教學改革,以科學發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛州市贛縣區(qū)石芫中學內(nèi)設(shè)處室7個,分別為:政教處、體藝衛(wèi)室、教務(wù)處、電教處、總務(wù)處、資助辦、黨建辦。

編制人數(shù)小計35人,事業(yè)編制人數(shù)35人。實有人數(shù)41人,其中:在職人數(shù)小計41人,事業(yè)單位在職人數(shù)41人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計7,遺屬人數(shù)0。

第二部分2025年單位預算表

(詳見附表)

第三部分2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2025年贛州市贛縣區(qū)石芫中學收入預算總額為595.85萬元,較上年預算安排減少119.93萬元,主要原因是減少其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)。其中:財政撥款收入595.85萬元,較上年預算安排減少53.36萬元。

(二)支出預算情況

2025年贛州市贛縣區(qū)石芫中學支出預算總額為595.85萬元,較上年預算安排減少119.93萬元主要原因是減少其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余),其中:

按支出項目類別劃分:基本支出595.85萬元,較上年預算安排減少53.36萬元,其中:工資福利支出582.74萬元、商品和服務(wù)支出3.08萬元、對個人和家庭的補助10.02萬元;項目支出0萬元,較上年預算安排減少66.57萬元,其中:商品和服務(wù)支出0萬元。

按支出功能科目劃分:教育支出442.7萬元,較上年預算安排減少119.3萬元;社會保障和就業(yè)支出73.4萬元,較上年預算安排增加13.46萬元;衛(wèi)生健康支出20.45萬元,較上年預算安排減少1.38萬元;住房保障支出59.3萬元,較上年預算安排減少2.72萬元;其他支出0萬元,較上年預算安排減少10萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出工資福利支出582.74萬元,較上年預算安排減少59.86萬元;商品和服務(wù)支出3.08萬元,較上年預算安排減少0.02萬元;對個人和家庭的補助10.02萬元,較上年預算安排增加6.51萬元

(三)財政撥款支出情況

2025年贛州市贛縣區(qū)石芫中學財政撥款支出預算總額為595.85萬元,較上年預算安排減少53.36萬元,主要原因是減少項目支出。

按支出功能科目劃分:教育支出442.7萬元;社會保障和就業(yè)支出73.4萬元;衛(wèi)生健康支出20.45萬元;住房保障支出59.3萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出595.85萬元,較上年預算安排減少53.36萬元,其中:工資福利支出582.74萬元,商品和服務(wù)支出3.08萬元,對個人和家庭的補助10.02萬元項目支出0萬元,較上年預算安排減少66.57萬元,其中:商品和服務(wù)支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年贛州市贛縣區(qū)石芫中學沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年贛州市贛縣區(qū)石芫中學沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門非行政參公單位,無機關(guān)運行經(jīng)費。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額28.778萬元,其中:政府采購貨物預算2.6萬元, 政府采購工程預算26萬元, 政府采購服務(wù)預算0.178萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024, 本單位共有車輛0輛。

2025年單位預算安排購置車輛0輛。

(九)石芫中學運動場改造及附屬工程(原贛市財教字[2023]87號)項目情況說明

⑴項目概述:石芫中學運動場改造及附屬工程(原贛市財教字[2023]87號)

⑵立項依據(jù):財政年初預算

⑶實施主體:贛州市贛縣區(qū)石芫中學

⑷實施方案:完成好石芫中學場地改造工程,豐富師生校園文化生活。

⑸實施周期:2025

⑹本年度預算安排:11.666萬元。

項目年度績效目標

運動場改造工程數(shù)量=1

工程質(zhì)量達標率合格

工程完成進度按時完成

提高師生幸福指數(shù)有提升

二、2025三公經(jīng)費預算情況說明

2025年贛州市贛縣區(qū)石芫中學"三公"經(jīng)費財政撥款安排0.3萬元,其中:

因公出國()0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費0.3萬元,比上年減少0.1萬元,主要原因是:減少公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

()財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

()其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

()上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2025全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

()一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

()教育支出:反映政府教育事務(wù)的支出。

()社會保障和就業(yè)支出:反映政府為了保障公民在社會生活中的基本權(quán)益,促進就業(yè)以及應對各種與就業(yè)相關(guān)的問題而安排的資金支出。

()衛(wèi)生健康支出:反映政府為了保障人民群眾的健康權(quán)益,推動衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展而安排的資金支出。

(五)住房保障支出:反映政府為解決居民住房問題、改善居民居住條件而安排的資金支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   ()機關(guān)運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

()“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國()費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國()費反映單位公務(wù)出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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