附件2
贛州市贛縣區(qū)王母渡中學(xué)
2025年單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目績效目標(biāo)表》
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī),貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
(二)在政府和上級教育主管部門在領(lǐng)導(dǎo)下,爭取資金改善辦學(xué)條件,為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
(三)根據(jù)區(qū)級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合實際制定并組織本單位教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下,全面開展普及九年義務(wù)教育,組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)。
(四)按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對本單位干部和教師管理,制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度,以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的,對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
(五)按照上級有關(guān)部門規(guī)定,負(fù)責(zé)對本單位的財務(wù)和項目建設(shè)進(jìn)行管理,負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
(六)按照九年義務(wù)教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
(七)組織開展教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,以科學(xué)發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年贛州市贛縣區(qū)王母渡中學(xué)內(nèi)設(shè)處室10個,分別為:辦公室、教務(wù)處、電教處、政教處、安全辦、體藝衛(wèi)處、團(tuán)委、總務(wù)處、資助辦、黨建辦。
編制人數(shù)小計86人,事業(yè)編制人數(shù)86人。實有人數(shù)94人,其中:在職人數(shù)小計94人,事業(yè)單位在職人數(shù)94人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計17人,遺屬人數(shù)6人。
第二部分 2025年單位預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年贛州市贛縣區(qū)王母渡中學(xué)收入預(yù)算總額為1325.9萬元,較上年預(yù)算安排減少124.06萬元,主要原因是減少其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)。其中:財政撥款收入1325.9萬元,較上年預(yù)算安排減少36.99萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年贛州市贛縣區(qū)王母渡中學(xué)支出預(yù)算總額為1325.9萬元,較上年預(yù)算安排減少124.06萬元,主要原因是減少其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余),其中:
按支出項目類別劃分:基本支出1325.9萬元,較上年預(yù)算安排減少37萬元,其中:工資福利支出1284.3萬元、商品和服務(wù)支出7.42萬元、對個人和家庭的補助34.18萬元;項目支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少87.06萬元。
按支出功能科目劃分:教育支出976.3萬元,較上年預(yù)算安排減少135.37萬元;社會保障和就業(yè)支出173.51萬元,較上年預(yù)算安排增加40.5萬元;衛(wèi)生健康支出45.23萬元,較上年預(yù)算安排減少0.12萬元;住房保障支出130.86萬元,較上年預(yù)算安排增加0.93萬元;其他支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少30萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出工資福利支出1284.3萬元,較上年預(yù)算安排減少55.63萬元;商品和服務(wù)支出7.42萬元,較上年預(yù)算安排增加0.76萬元;對個人和家庭的補助34.18萬元,較上年預(yù)算安排增加17.88萬元;
(三)財政撥款支出情況
2025年贛州市贛縣區(qū)王母渡中學(xué)財政撥款支出預(yù)算總額為1325.9萬元,較上年預(yù)算安排減少36.99萬元,主要原因是減少項目支出。
按支出功能科目劃分:教育支出976.3萬元;社會保障和就業(yè)支出173.51萬元;衛(wèi)生健康支出45.23萬元;住房保障支出130.86萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出1325.9萬元,較上年預(yù)算安排減少36.99萬元,其中:工資福利支出1284.3萬元,商品和服務(wù)支出7.42萬元,對個人和家庭的補助34.18萬元。項目支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少87.06萬元。
(四)政府性基金情況
2025年贛州市贛縣區(qū)王母渡中學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年贛州市贛縣區(qū)王母渡中學(xué)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本部門非行政參公單位,無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2025年本單位政府采購總額35萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算15萬元, 政府采購工程預(yù)算20萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 本單位共有車輛0輛。
2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛。
(九)寶盒、智慧作業(yè)筆(原贛市財教字[2021]89號)項目情況說明
⑴項目概述:寶盒、智慧作業(yè)筆(原贛市財教字[2021]89號)
⑵立項依據(jù):財政年初預(yù)算
⑶實施主體:贛州市贛縣區(qū)王母渡中學(xué)
⑷實施方案:用于提高教師工作效率,學(xué)生學(xué)習(xí)幸福指數(shù)。
⑸實施周期:2025年
⑹本年度預(yù)算安排:0.68萬元。
⑺項目年度績效目標(biāo)
采購數(shù)量=33支
產(chǎn)品質(zhì)量合格率合格
資金支付及時性及時
提高教師幸福指數(shù)有提高
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年贛州市贛縣區(qū)王母渡中學(xué)"三公"經(jīng)費財政撥款安排1.06萬元,其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費1.06萬元,比上年增加0.03萬元,主要原因是:增加公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)教育支出:反映政府教育事務(wù)的支出。
(三)社會保障和就業(yè)支出:反映政府為了保障公民在社會生活中的基本權(quán)益,促進(jìn)就業(yè)以及應(yīng)對各種與就業(yè)相關(guān)的問題而安排的資金支出。
(四)衛(wèi)生健康支出:反映政府為了保障人民群眾的健康權(quán)益,推動衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展而安排的資金支出。
(五)住房保障支出:反映政府為解決居民住房問題、改善居民居住條件而安排的資金支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運行費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

