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贛縣區(qū)水利局2024年部門預(yù)算公開

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贛縣區(qū)水利局2024年部門預(yù)算公開

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋


第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

1、組織制訂全區(qū)水利發(fā)展規(guī)劃、中長期和年度計(jì)劃;

2、統(tǒng)一管理全區(qū)水資源,制訂全區(qū)長期用水供求計(jì)劃,水量調(diào)度分配方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理;

3、依法管理全區(qū)主要河道、水庫和海堤等;

4、負(fù)責(zé)全區(qū)水利建設(shè)投資管理;

5、主管全區(qū)防汛抗旱工作,負(fù)責(zé)全區(qū)防汛抗旱指揮部的日常工作;

6、負(fù)責(zé)城市地表水水源建設(shè),水環(huán)境保護(hù)和節(jié)約用水工作;

7、搞好監(jiān)督管理全區(qū)水土保持工作和協(xié)調(diào),服務(wù)全區(qū)農(nóng)村水利 建設(shè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水以畜飲用水工作;

8、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024贛縣區(qū)水利局部門所屬預(yù)算單位共有2個(gè),包括:贛縣區(qū)水利局本級和下屬一個(gè)二級預(yù)算單位,二級預(yù)算單位具體包括:贛縣區(qū)水土保持中心。

編制人數(shù)小計(jì)71人,其中:行政編制人數(shù)12人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)13人,事業(yè)編制人數(shù)46人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)109人,其中:在職人數(shù)小計(jì)58人,行政在職人數(shù)11人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)7人,事業(yè)單位在職人數(shù)40人。退休人數(shù)小計(jì)48,遺屬人數(shù)小計(jì)1人

第二部分  2024年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2024贛縣區(qū)水利局部門收入預(yù)算總額為1016.74萬元,較上年預(yù)算安排增加115.09萬元,主要原因是人員增加。其中:財(cái)政撥款收入1016.4萬元,較上年預(yù)算安排增加115.09萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024贛縣區(qū)水利局部門支出預(yù)算總額為1016.74萬元,較上年預(yù)算安排增加115.09萬元,主要原因是人員增加。其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出871.62萬元,較上年預(yù)算安排增加111.49萬元,其中:工資福利支出772.84萬元、商品和服務(wù)支出59.76萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.02萬元;項(xiàng)目支出145.12萬元,較上年預(yù)算安排增加3.61萬元,其中:商品和服務(wù)支出145.12萬元。

按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出115.36萬元,較上年預(yù)算安排增加0.66萬元;衛(wèi)生健康支出27.25萬元,較上年預(yù)算安排減少15.11萬元;農(nóng)林水支出796.61萬元,較上年預(yù)算安排增加108.15萬元;住房保障支出77.52萬元,較上年預(yù)算安排增加21.4萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出772.84萬元,較上年預(yù)算安排增加113.33萬元;商品和服務(wù)支出59.76萬元,較上年預(yù)算安排增加1.13萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.02萬元,較上年預(yù)算安排減少2.98萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年贛縣區(qū)水利局部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1016.74萬元,較上年預(yù)算安排增加115.09萬元,主要原因是人員增加。

按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出115.36萬元,較上年預(yù)算安排增加0.66萬元;衛(wèi)生健康支出27.25萬元,較上年預(yù)算安排減少15.11萬元;農(nóng)林水支出796.61萬元,較上年預(yù)算安排增加108.15萬元;住房保障支出77.52萬元,較上年預(yù)算安排增加21.4萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出871.62萬元,較上年預(yù)算安排增加111.49萬元,其中:工資福利支出772.84萬元、商品和服務(wù)支出59.76萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.02萬元;項(xiàng)目支出145.12萬元,較上年預(yù)算安排增加3.61萬元,其中:商品和服務(wù)支出145.12萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算59.76萬元,比2023年預(yù)算增加1.13萬元,增長1.93%,主要原因?yàn)椋喝藛T增加

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023, 部門共有車輛0,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為:0。

(九)2024年河長制工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

項(xiàng)目概述負(fù)責(zé)全區(qū)河長制工作的具體組織實(shí)施,落實(shí)總河長、副總河長和河長確定的事項(xiàng),落實(shí)總督查、副總督查交辦事項(xiàng)。開展河長制業(yè)務(wù)培訓(xùn),運(yùn)用無人機(jī)等開展河道巡查,持續(xù)開展河長制進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校宣傳,提高群眾知曉率和滿意度,更新維修、制作河長制公示牌,需要資金15萬元

立項(xiàng)依據(jù)根據(jù)《江西省河長辦公室關(guān)于印發(fā)2022年度強(qiáng)化河湖長制建設(shè) 建設(shè)幸福河湖工作要點(diǎn)及考核方案》(贛河辦字[2022]10號)文件要求

實(shí)施主體:贛縣區(qū)水利局

實(shí)施方案及時(shí)辦理項(xiàng)目資金的撥付業(yè)務(wù),保障財(cái)政資金安全、高效撥付,維護(hù)預(yù)算單位財(cái)政業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

實(shí)施周期2024年

年度預(yù)算安排15萬元。

項(xiàng)目年度績效目標(biāo):

目標(biāo)1:持續(xù)開展河長制進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校宣傳,提高群眾知曉率和滿意度。

目標(biāo)2:經(jīng)費(fèi)撥款=15萬元

目標(biāo)3:資金使用合規(guī)

目標(biāo)4:資金撥付及時(shí)

目標(biāo)5:政府滿意度,群眾滿意度達(dá)到90%

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年贛縣區(qū)水利局部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排13.72萬元,其中:

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)13.72萬元,比上年減0.68萬元,主要原因是:節(jié)約支出,控制三公經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元, 比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

()財(cái)政撥款:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

(三)衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的地網(wǎng)。

(四)農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

(五)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

贛縣區(qū)水利局2024年部門預(yù)算公開表

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