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贛縣區(qū)糧油供應(yīng)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開

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贛縣區(qū)糧油供應(yīng)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款三公經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目績效目標(biāo)表》

第三部  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二、2025三公經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋


第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

1.保障全區(qū)救災(zāi)、軍隊、應(yīng)急等政策性糧食供應(yīng),在重大疫情或其它突發(fā)事件引起市場異常波動時,參與區(qū)糧食
應(yīng)急預(yù)案的啟動和組織實施,指導(dǎo)區(qū)國有糧食企業(yè)按國家最
低收購價政策做好糧食收購工作。
    2.負(fù)責(zé)政府各級儲備糧庫存管理,國家臨時存儲糧庫存管理,確保儲存安全、質(zhì)量良好、數(shù)量真實。
    3.負(fù)責(zé)所屬國有糧食企業(yè)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定工作、
組織實施重組、并購、拍賣、股份制改造等改革,建立現(xiàn)代
企業(yè)制度,實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。
    4.負(fù)責(zé)全區(qū)糧食財務(wù)工作,監(jiān)督區(qū)國有糧食企業(yè)貫徹落實會計制度和企業(yè)財務(wù)管理辦法;負(fù)責(zé)審核匯總區(qū)國有糧
食企業(yè)財務(wù)會計報表;協(xié)助監(jiān)管糧食風(fēng)險基金的使用;協(xié)調(diào)
儲備糧等政策糧食信貸資金的供應(yīng)補貼的結(jié)算;負(fù)責(zé)經(jīng)審
計認(rèn)定的政策性糧食財務(wù)掛賬管理;負(fù)責(zé)所屬國有糧食企業(yè)
的內(nèi)部審計工作;負(fù)責(zé)對區(qū)糧食系統(tǒng)國有資產(chǎn)的監(jiān)管。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛縣區(qū)糧油供應(yīng)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)處室1個,分別為:辦公室。

編制人數(shù)小計12人,其中:行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)12人。實有人數(shù)12人,其中:在職人數(shù)小計12人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)12人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計2,遺屬人數(shù)0。

第二部分2025年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)糧油供應(yīng)服務(wù)中心單位收入預(yù)算總額為164.23萬元,較上年預(yù)算安排增加41.92萬元,主要原因是增加新增人員工資福利及退休人員績效。其中:財政撥款收入164.23萬元,較上年預(yù)算安排增加41.92萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)糧油供應(yīng)服務(wù)中心單位支出預(yù)算總額為164.23萬元,較上年預(yù)算安排增加41.92萬元,主要原因是增加新增人員工資福利及退休人員績效,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出164.23萬元,較上年預(yù)算安排增加增加41.92萬元,其中:工資福利支出151.34萬元、商品和服務(wù)支出9.65萬元、對個人和家庭的補助3.24萬元、資本性支出0萬元;項目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元,其中:工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;國防支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;公共安全支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;社會保障和就業(yè)支出20.09萬元,較上年預(yù)算安排增加8.12萬元;衛(wèi)生健康支出9.94萬元,較上年預(yù)算安排增加1.29萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;農(nóng)林水支出121.23萬元,較上年預(yù)算安排增加29.47萬元;交通運輸支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;金融支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;住房保障支出12.96萬元,較上年預(yù)算安排增加3.03萬元;糧油物資儲備支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;其他支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出151.34萬元,較上年預(yù)算安排增加37.59萬元;商品和服務(wù)支出9.65萬元,較上年預(yù)算安排增加2.41萬元;對個人和家庭的補助3.24萬元,較上年預(yù)算安排增加1.92萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)糧油供應(yīng)服務(wù)中心單位財政撥款支出預(yù)算總額為164.23萬元,較上年預(yù)算安排增加41.92萬元,主要原因是增加新增人員工資福利及退休人員績效。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出20.09萬元;衛(wèi)生健康支出9.94萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出121.23萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元;金融支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出12.96萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出164.23萬元,較上年預(yù)算安排增加41.92萬元,其中:工資福利支出151.34萬元,商品和服務(wù)支出9.65萬元,對個人和家庭的補助3.24萬元,資本性支出0萬元。項目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元,其中:工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,債務(wù)利息及費用支出0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補助0萬元,其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

單位非行政參公單位,無機關(guān)運行經(jīng)費。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024, 本單位共有車輛1,其中:待報廢農(nóng)用車1 輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:。

(九)項目情況說明

2025年本單位未安排項目支出

二、2025三公經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年贛縣區(qū)糧油供應(yīng)服務(wù)中心單位"三公"經(jīng)費財政撥款安排0.3萬元,其中:

因公出國()0萬元,比上年增()0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費0.30萬元,比上年增()0.02萬元,主要原因是:按規(guī)定減少公務(wù)接待。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增()0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增()0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

()財政撥款:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

()事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

()事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

()上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

()其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

()使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

()上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2024全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理
的事業(yè)單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出。
    (三)事業(yè)運行:反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出。
    (四)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
    (五)行政單位醫(yī)療:反映財政部門安排的行政單位(包
括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

(六)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門安排的事業(yè)單位基
本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
    (七)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞

   ()機關(guān)運行費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

()“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國()費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國()費反映單位公務(wù)出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。



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