人妻精品久久一区二区-国产成人久久综合一区-少妇午夜激情免费在线观看-日本高清中文字幕这里只有精品

關懷版 無障礙 無障礙

您當前所在位置: 首頁>部門信息公開目錄>區(qū)審計局>政策文件與政策解讀

江西省審計廳印發(fā)2023年內部審計工作指導意見

訪問量:

為深化對內部審計工作的指導和監(jiān)督,促進各部門單位內部審計更好發(fā)揮作用,近日,江西省審計廳印發(fā)《2023年內部審計工作的指導意見》,對全省各部門各單位內部審計工作提出指導性意見和工作要求,推動促進落實中央及我省各項決策部署在內部審計工作中落地見效。

《意見》指出,要堅持和加強黨對內部審計工作的領導,細化實化黨領導內部審計工作的制度機制,強化對內部審計工作規(guī)劃、年度審計計劃、審計質量控制、問題整改等重要事項的管理,進一步建立健全重大事項報告制度,把加強黨的領導落實到內部審計工作全過程。

《意見》明確,要聚焦主責主業(yè),科學制定內部審計計劃,聚焦重大政策措施落實情況、預算執(zhí)行和資產負債損益、內部管理領導干部經濟責任、內部控制和風險管理情況等方面開展內部審計,切實履職盡責,有效發(fā)揮職能作用。

《意見》強調,要嚴格內部審計工作質量管控,將研究思維貫穿于內部審計工作全過程,提升前瞻性,發(fā)揮內部審計的建設性作用;強化審計項目立項、審計方案編制、審計現場實施、審計報告出具等環(huán)環(huán)相扣的全過程實時化質量管控,加強對聘請社會審計機構開展內部審計的質量控制,確保審計成果權威高效運用。

《意見》要求,要做好審計整改“下半篇文章”,建立健全審計查出問題整改長效機制,加強與紀檢監(jiān)察、巡視巡察、組織人事等其他內部監(jiān)督力量的貫通,推動建立信息共享、成果共用、重要事項共同實施、問題整改問責共同督促落實等工作機制,促進審計成果運用,推動各類內部監(jiān)督在深化審計成果運用上相向而行、同向發(fā)力,促進審計成果高效運用。

《意見》還對發(fā)揮行業(yè)主管部門和省內部審計師協(xié)會作用,務實推動本行業(yè)、協(xié)會工作,推進形成工作合力以及強化隊伍建設,提升內部審計人員素質等工作進行了明確。(廳內審處)


相關文章