目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局主要職責(zé)具體包括:貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等方面的法律法規(guī)和政策;擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和措施,經(jīng)批準后監(jiān)督實施。擬訂并組織實施市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)機構(gòu)建設(shè)規(guī)劃;組織推進質(zhì)量發(fā)展工作;組織實施商標戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略;指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展;參與制定商品交易市場發(fā)展規(guī)劃。負責(zé)涉及食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的各類行政審批和行政許可并監(jiān)督管理。組織指導(dǎo)查處違反食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。擬訂并協(xié)調(diào)推進食品安全規(guī)劃;負責(zé)建立食品安全信息統(tǒng)一公布制度,公布重大食品安全信息。依法承擔(dān)對各類市場經(jīng)營秩序監(jiān)管責(zé)任;維護公平競爭的市場經(jīng)營秩序。依法管理和指導(dǎo)質(zhì)量工作,負責(zé)質(zhì)量宏觀管理和產(chǎn)品(商品)質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。依法承擔(dān)消費者權(quán)益保護責(zé)任,建立消費者權(quán)益保護體系,組織指導(dǎo)消費維權(quán)工作。依法實施合同行政監(jiān)督管理,規(guī)范合同行為。負責(zé)商標監(jiān)督管理工作,依法保護商標專用權(quán)。負責(zé)管理標準化工作。負責(zé)管理計量工作。負責(zé)特種設(shè)備的安全監(jiān)察工作。負責(zé)管理合格評定工作。依法承擔(dān)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理工作。負責(zé)監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范等。科學(xué)技術(shù)專利普及事務(wù)等。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局共有預(yù)算單位1個,包括:贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局。
編制人數(shù)小計152人,其中:行政編制人數(shù)98人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)54人。實有人數(shù)小計288人,其中:在職人數(shù)小計135人,行政在職人數(shù)84人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)51人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計153人,遺屬人數(shù)小計16人。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2024年贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局收入預(yù)算總額為2509.58萬元,較上年預(yù)算安排增加156.38萬元,主要原因是實有在職人數(shù)增加。其中:財政撥款收入2509.58萬元,較上年預(yù)算安排增加156.38萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局支出預(yù)算總額為2509.58萬元,較上年預(yù)算安排增加156.38萬元,主要原因是實有在職人數(shù)增加,其中:
按支出項目類別劃分:基本支出2010.32萬元,較上年預(yù)算安排增加131.88萬元,其中:工資福利支出1723.76萬元、商品和服務(wù)支出168.5萬元、對個人和家庭的補助118.06萬元;項目支出499.26萬元,較上年預(yù)算安排增加24.8萬元,其中:商品和服務(wù)支出499.26萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出1978.21萬元,較上年預(yù)算安排增加137.93萬元;科學(xué)技術(shù)支出7.6萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出 286.77萬元,較上年預(yù)算安排減少21.72萬元;衛(wèi)生健康支出65.46萬元,較上年預(yù)算安排減少8.3萬元;住房保障支出171.54萬元,較上年預(yù)算安排增加48.47萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出1723.76萬元,較上年預(yù)算安排增加80.75萬元;商品和服務(wù)支出667.76萬元,較上年預(yù)算安排增加85.77萬元;對個人和家庭的補助118.06萬元,較上年預(yù)算安排減少10.14萬元。
(三)財政撥款支出情況
2024年贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局財政撥款支出預(yù)算總額為2509.58萬元,較上年預(yù)算安排增加156.38萬元,主要原因是實有在職人數(shù)增加。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出1978.21萬元,;科學(xué)技術(shù)支出7.6萬元;社會保障和就業(yè)支出 286.77萬元;衛(wèi)生健康支出65.46萬元;住房保障支出171.54萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出2010.32萬元,較上年預(yù)算安排增加131.88萬元,其中:工資福利支出1723.76萬元、商品和服務(wù)支出168.5萬元、對個人和家庭的補助118.06萬元;項目支出499.26萬元,較上年預(yù)算安排增加24.8萬元,其中:商品和服務(wù)支出499.26萬元。
(四)政府性基金情況
2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2024年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算168.504萬元,比2023年預(yù)算減少5.926萬元,下降3.39%,主要原因為:郵電費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等減少。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額37萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算37萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底, 部門共有車輛7輛,其中:一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛, 執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)7輛。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(九)市場監(jiān)督管理專項項目情況說明
⑴項目概述:推進我區(qū)提升市場監(jiān)督管理隊伍素質(zhì),維護區(qū)市場秩序穩(wěn)定。
⑵立項依據(jù):贛財預(yù)指[2014]99 號
⑶實施主體:贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局
⑷實施方案:用于查處取締無證無照經(jīng)營,各類公告、廣告監(jiān)督管理(廣告經(jīng)營單位許可證、經(jīng)營單位資格檢查、廣告監(jiān)測設(shè)備及維護、巡查記錄、設(shè)備及維護等),商標注冊和評審、商標品牌戰(zhàn)略實施、打擊制售假冒侵權(quán)專項整治、商標法規(guī)宣傳,平安建設(shè)(綜治)支出,流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽查業(yè)務(wù)工作支出等。
⑸實施周期:1年
⑹年度預(yù)算安排:285.76萬元。
⑺項目年度績效目標:推進我區(qū)提升市場監(jiān)督管理隊伍素質(zhì),維護區(qū)市場秩序穩(wěn)定。
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局"三公"經(jīng)費財政撥款安排56萬元,其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無此項目。
公務(wù)接待費19萬元,比上年減1萬元,主要原因是:控制三公經(jīng)費開支。
公務(wù)用車運行維護費37萬元,比上年減1萬元,主要原因是:控制三公經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無此項目。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)財政撥款:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機關(guān)運行費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
贛州市贛縣區(qū)市場監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算公開