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贛州市贛縣區(qū)行政審批局2022年度部門決算

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贛州市贛縣區(qū)行政審批局2022年度部門決算

   

第一部分贛州市贛縣區(qū)行政審批局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 贛州市贛縣區(qū)行政審批局部門概

一、部門主要職能

第一條 贛州市贛縣區(qū)行政審批局(以下簡(jiǎn)稱區(qū)行政審批局)是區(qū)政府主管政務(wù)服務(wù)和行政審批工作的工作部門,為正科級(jí)。加掛贛州市贛縣區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局”牌子。

第二條 區(qū)行政審批局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于政務(wù)服務(wù)和行政審批工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)政務(wù)服務(wù)和行政審批工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

  一) 貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院,省委、省政府,市委、市 政府推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)和行政審批制度改革工作 的方針、政策、法律、法規(guī)以及區(qū)委、區(qū)政府的決策部署。

二)負(fù)責(zé)牽頭擬訂全區(qū)推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)和行政審批制貫改革的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施; 承擔(dān)區(qū)政府推展京能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組辦公室的日常工作。

三)負(fù)責(zé)區(qū)政府行政審批制度改革方案的擬定;承擔(dān)區(qū)行 政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

四)負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。

五)負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)下放、取消的相應(yīng)行政審批權(quán)限的承接工作。

六)負(fù)責(zé)承擔(dān)劃轉(zhuǎn)行政審批事項(xiàng)的辦理;負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)部門單位委托公共服務(wù)事項(xiàng)的辦理。

七)負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)其他區(qū)直部門單位保留的行政審批事 項(xiàng)及垂直管理部門單位行政審批事項(xiàng)的辦理。

八)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、監(jiān)督、考核、管理行政審批局及進(jìn)駐的部門單位依法、高效辦理行政審批、公共服務(wù)事項(xiàng)。

九)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核區(qū)直及垂直管理部門單位設(shè)立的專業(yè)辦事大廳及分中心的工作。

(十)負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))綜合便民服務(wù)中心工作。

(十一)負(fù)責(zé)受理、督辦全區(qū)政務(wù)服務(wù)投訴,負(fù)責(zé)12345政 府服務(wù)熱線的日常管理工作,負(fù)責(zé)熱線平臺(tái)管理事項(xiàng)的綜合協(xié) 調(diào)、分辦、督辦、考核工作。

(十二)負(fù)責(zé)中介服務(wù)超市的建設(shè)和監(jiān)管。

(十三)按照區(qū)委、區(qū)政府的職責(zé)分工,做好本單位安全生 產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)工作。

(十四)承擔(dān)相關(guān)數(shù)據(jù)資源建設(shè)管理、統(tǒng)籌數(shù)據(jù)安全管理、電子政務(wù)信息化建設(shè)、統(tǒng)籌推進(jìn)“智慧城市”運(yùn)行管理和數(shù)字政府建設(shè)等職責(zé)。

(十五)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:贛州市贛縣區(qū)行政審批局

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)54人,其中在職人員54人,離休人員0人,退休人員0不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0

第二部分2022年度部門決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2022年度收入總計(jì)10411.06萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年增加7276.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)232.14%;本年收入合計(jì)10411.06萬(wàn)元,較2021年增加7276.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)232.14%,主要原因:一是根據(jù)贛縣區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《贛縣區(qū)本級(jí)惠企政策專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的通知(贛區(qū)府辦發(fā)[2022]1號(hào))文件精神,對(duì)各主管部門梳理上線平臺(tái)的惠企事項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行資金獎(jiǎng)補(bǔ),加快惠企政策專項(xiàng)資金兌現(xiàn),2022年較2021年增加兌現(xiàn)6638.38萬(wàn)元;二是根據(jù)區(qū)委編辦印發(fā)《贛州市贛縣區(qū)行政審批局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》,入及劃轉(zhuǎn)人員23人追加人員經(jīng)費(fèi)115.89萬(wàn)元;三是因辦公需要,采購(gòu)辦公設(shè)備、“好差評(píng)”評(píng)價(jià)器及窗口LED屏不動(dòng)產(chǎn)一窗辦綜合受理系統(tǒng)等建設(shè)費(fèi)用522.27萬(wàn)元。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入10411.06萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占 0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度支出總計(jì)10411.06萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)10411.06萬(wàn)元,較2021年增加7276.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)232.14%,主要原因:一是根據(jù)贛縣區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《贛縣區(qū)本級(jí)惠企政策專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的通知(贛區(qū)府辦發(fā)[2022]1號(hào))文件精神,對(duì)各主管部門梳理上線平臺(tái)的惠企事項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行資金獎(jiǎng)補(bǔ),加快惠企政策專項(xiàng)資金兌現(xiàn),2022年較2021年增加兌現(xiàn)6638.38萬(wàn)元;二是根據(jù)區(qū)委編辦印發(fā)《贛州市贛縣區(qū)行政審批局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》,入及劃轉(zhuǎn)人員23人追加人員經(jīng)費(fèi)115.89萬(wàn)元;三是因辦公需要,采購(gòu)辦公設(shè)備、“好差評(píng)”評(píng)價(jià)器及窗口LED屏、不動(dòng)產(chǎn)一窗辦綜合受理系統(tǒng)等建設(shè)費(fèi)用522.27萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:無(wú)發(fā)生業(yè)務(wù)。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出901.43萬(wàn)元,占8.66%;項(xiàng)目支出9509.63萬(wàn)元,占91.34%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為880.41   萬(wàn)元,決算數(shù)為10411.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1182.52%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為790.02萬(wàn)元,決算數(shù)為1154.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的146.16%,主要原因:一是入及劃轉(zhuǎn)人員23人追加人員經(jīng)費(fèi);二是因辦公需要,采購(gòu)辦公設(shè)備、“好差評(píng)”評(píng)價(jià)器及窗口LED屏不動(dòng)產(chǎn)一窗辦綜合受理系統(tǒng)等建設(shè)費(fèi)用。

  (二)國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為200萬(wàn)元,無(wú)年初預(yù)算數(shù)無(wú)法對(duì)比,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是:增加兌現(xiàn)惠企政策專項(xiàng)資金支出。

  科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為6753.88萬(wàn)元,無(wú)年初預(yù)算數(shù)無(wú)法對(duì)比,完成年初預(yù)算的0 %,主要原因是:增加兌現(xiàn)惠企政策專項(xiàng)資金支出。

  )文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為36.63萬(wàn)元,無(wú)年初預(yù)算數(shù)無(wú)法對(duì)比,完成年初預(yù)算的0 %,主要原因是:增加兌現(xiàn)惠企政策專項(xiàng)資金支出。

  )社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為35.58萬(wàn)元,決算數(shù)為51.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的144.04%,主要原因是:入及劃轉(zhuǎn)人員23人追加預(yù)算增加養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。

  )衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為17.23萬(wàn)元,決算數(shù)為21.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的123.10%,主要原因是:入及劃轉(zhuǎn)人員23人追加預(yù)算增加職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為200.69萬(wàn)元,無(wú)年初預(yù)算數(shù)無(wú)法對(duì)比,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是:增加兌現(xiàn)惠企政策專項(xiàng)資金支出。

  )農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為48.30萬(wàn)元,無(wú)年初預(yù)算數(shù)無(wú)法對(duì)比,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是:增加兌現(xiàn)惠企政策專項(xiàng)資金支出。

  資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為1361.30萬(wàn)元,無(wú)年初預(yù)算數(shù)無(wú)法對(duì)比,完成年初預(yù)算的0 %,主要原因是:增加兌現(xiàn)惠企政策專項(xiàng)資金支出。

  金額支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為500萬(wàn)元,無(wú)年初預(yù)算數(shù)無(wú)法對(duì)比,完成年初預(yù)算的0 %,主要原因是:增加兌現(xiàn)惠企政策專項(xiàng)資金支出。

  十一)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為37.58萬(wàn)元,決算數(shù)為44.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的118.44%,主要原因是:入及劃轉(zhuǎn)人員23人追加預(yù)算增加住房公積金支出。

  十二其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為38.58萬(wàn)元,無(wú)年初預(yù)算數(shù)無(wú)法對(duì)比,完成年初預(yù)算的0 %,主要原因是:增加兌現(xiàn)惠企政策專項(xiàng)資金支出。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出901.43  萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出845.37萬(wàn)元,較2021年增加538.26  萬(wàn)元,增長(zhǎng)175.27%,主要原因:一是劃轉(zhuǎn)人員23人追加人員經(jīng)費(fèi)支出;二是根據(jù)工作需要,增加招聘窗口臨聘人員工資支出;三是增加在職人員基礎(chǔ)性績(jī)效工資

(二)商品和服務(wù)支出56.06萬(wàn)元,較2021年減少141.92  萬(wàn)元,下降71.68%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少;資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少;信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少等。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:無(wú)發(fā)生業(yè)務(wù)。

(四)資本性支出0萬(wàn)元,較2021年減少238.72萬(wàn)元,下降100%,主要原因是:進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整,辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置及無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置列入項(xiàng)目支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)3.15萬(wàn)元,決算數(shù)為2.25萬(wàn)元,完成全年預(yù)算 71.43%,決算數(shù)較2021年增加0.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.22%,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出全年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算0%,決算數(shù)較2021年減少0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是無(wú)發(fā)生業(yè)務(wù)決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:無(wú)發(fā)生業(yè)務(wù)。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為:無(wú)發(fā)生業(yè)務(wù)

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)3.15萬(wàn)元,決算數(shù)為2.25萬(wàn)元,完成全年預(yù)算71.43%,決算數(shù)較2021年增加0.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.22%,主要原因是審批事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)各縣行政審批局蒞臨業(yè)務(wù)指導(dǎo)、調(diào)研相互學(xué)習(xí)促提升。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:厲行節(jié)約,樹(shù)立過(guò)緊日子的思想,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定減少公務(wù)接待支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批,累計(jì)接待260 人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要為:各縣行政審批局、市單位業(yè)務(wù)交流及相關(guān)單位蒞臨業(yè)務(wù)指導(dǎo)、調(diào)研。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算0%,決算數(shù)較2021年減少0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是無(wú)發(fā)生業(yè)務(wù)。全年購(gòu)置公務(wù)用車0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:公車改革無(wú)公車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算0%,決算數(shù)較2021年減少0萬(wàn)元,下降0%主要原因是公車改革無(wú)公車;年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:公車改革無(wú)公車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.06萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)減少380.65萬(wàn)元,降低87.16%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少;資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少;信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少等。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額510.44萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出4.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出505.67萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額510.44萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額510.44萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.93%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的99.07%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止202212月31日,本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公車改革無(wú)公車。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目31個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)(包含惠企政策兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金14個(gè)),共涉及資金9509.63萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)惠企政策專項(xiàng)兌現(xiàn)資金”、“12345群信通信運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出8970.69萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出200.69萬(wàn)元,國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目支出績(jī)效管理的重視程度進(jìn)一步提升,執(zhí)行和完成情況較好,資金使用比較規(guī)范。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出9308.94萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出200.69萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,資金運(yùn)行達(dá)到預(yù)期值。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

贛州市贛縣區(qū)行政審批局2022年度部門績(jī)效自評(píng)總報(bào)告

一、本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

  深入推進(jìn)營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化升級(jí)“一號(hào)改革工程”,按照“大灣區(qū)能做的,我們也要能做到”的要求,不斷深化“放管服”改革,優(yōu)化政務(wù)服務(wù)水平,提升審批服務(wù)效率,打響“贛快辦”營(yíng)商品牌,保障大廳入駐單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、網(wǎng)上審批及開(kāi)評(píng)標(biāo)工作正常進(jìn)行,單位日常工作任務(wù)及人員經(jīng)費(fèi)的正常需求。

二、單位自評(píng)工作開(kāi)展情況

  定期組織實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算支出執(zhí)行“雙監(jiān)控”。在預(yù)算監(jiān)控過(guò)程中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)算支出執(zhí)行偏慢、績(jī)效目標(biāo)發(fā)生偏離或無(wú)效、績(jī)效指標(biāo)任務(wù)無(wú)法完成等問(wèn)題時(shí),及時(shí)采取有效措施整改糾正,切實(shí)做到“花錢必問(wèn)效,無(wú)效必問(wèn)責(zé)”,提高預(yù)算資金使用效益。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)方式和方

1、績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)備階段:召開(kāi)工作部署會(huì),確定評(píng)價(jià)對(duì)象、評(píng)價(jià)方式、評(píng)價(jià)依據(jù)和評(píng)價(jià)內(nèi)容,制定惠企政策具體評(píng)價(jià)計(jì)劃。

  2、評(píng)價(jià)實(shí)施階段:主要包括收集和整理有關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)的資料,針對(duì)惠企政策的實(shí)際情況,結(jié)合工作實(shí)際和有關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù),研討績(jī)效指標(biāo)體系。對(duì)掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類、整理與分析,采用合適的方法,對(duì)惠企政策必要性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性等情況進(jìn)行綜合評(píng)判。

3、評(píng)價(jià)報(bào)告階段:按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫(xiě)事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,評(píng)價(jià)結(jié)論分為建議予以支持、建議調(diào)整完善后支持和建議不予支持三種,報(bào)告內(nèi)容包括介紹評(píng)價(jià)對(duì)象的基本情況、評(píng)價(jià)采用的主要方法、評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容及結(jié)論、相關(guān)建議及有關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明等。

四、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

   2022年我部門對(duì)照部門履職目標(biāo)和年度整體支出績(jī)效目標(biāo),嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)章制度履行職責(zé),取得了一定成效。

  1.推進(jìn)通用綜合窗口全覆蓋。設(shè)置通用綜合窗口,將涉及20個(gè)部門492個(gè)審批服務(wù)事項(xiàng)納入綜窗無(wú)差別受理,指導(dǎo)稅務(wù)等7個(gè)整建制進(jìn)駐部門實(shí)行分類綜合窗口改造,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心完成綜合窗口設(shè)置和事項(xiàng)清單梳理公布工作。截至目前,通用綜合窗口共辦理相關(guān)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)13144件,群眾滿意度100%。

  2.推動(dòng)政務(wù)服務(wù)“跨域通辦”。線上方面,在“贛服通”贛縣分廳上線了“跨域通辦”專區(qū),聚焦住建、公積金、教育考試、醫(yī)療保障、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障等民生領(lǐng)域上線了13項(xiàng)省內(nèi)通辦事項(xiàng)和14項(xiàng)全市通辦事項(xiàng)。線下方面,在區(qū)政務(wù)服務(wù)中心大廳設(shè)立“跨域通辦”服務(wù)專窗,采用“收受分離”辦理模式,窗口收件后對(duì)材料進(jìn)行身份核驗(yàn)和形式審查,傳給業(yè)務(wù)所屬地部門進(jìn)行在線核驗(yàn)。實(shí)施“跨域通辦”以來(lái),共辦理26.6萬(wàn)余件,省內(nèi)25萬(wàn)余件,跨省1.6萬(wàn)余件。

  3.扎實(shí)開(kāi)展中介服務(wù)規(guī)范治理。全面改造開(kāi)評(píng)標(biāo)室、專家抽取室。編制了我區(qū)統(tǒng)一的行政審批中介服務(wù)事項(xiàng)清單,建立動(dòng)態(tài)管理機(jī)制,執(zhí)行“一張清單”管理。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)的事中事后監(jiān)管,建立中介機(jī)構(gòu)“紅黑名單”。開(kāi)展了“行政審批中介服務(wù)機(jī)構(gòu)”2021年度和2022年度上半年綜合考評(píng),并聯(lián)合營(yíng)商辦下發(fā)了考評(píng)的通報(bào)。截至目前,共完成工程交易公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目79個(gè),采購(gòu)項(xiàng)目102個(gè),產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目23個(gè)。

  4.強(qiáng)化12345政務(wù)熱線功能。開(kāi)展“區(qū)長(zhǎng)熱線日”活動(dòng),切實(shí)解決企業(yè)群眾長(zhǎng)期沉積未解決的疑難訴求。在鄉(xiāng)村設(shè)立12345熱線便民服務(wù)站,為廣大基層群眾提供“訴求代提交、答復(fù)代反饋”服務(wù)。截至目前,今年共辦理工單10618件,按期辦結(jié)率100%,群眾滿意率97%。

  5.著力推動(dòng)“就近辦”。指導(dǎo)19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成了綜合便民服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),智慧大廳、好差評(píng)以及省“一窗”等平臺(tái)延伸到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。調(diào)整更新賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)縣級(jí)審批服務(wù)執(zhí)法權(quán)限,落實(shí)推進(jìn)醫(yī)保、個(gè)體工商登記、供水供電、不動(dòng)產(chǎn)登記等更多高頻業(yè)務(wù)延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和園區(qū)大廳,已在白鷺灣社區(qū)、高新區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳,以及石芫、江口、儲(chǔ)譚綜合便民服務(wù)中心部署了“贛服通”24小時(shí)自助一體機(jī),不斷推進(jìn)“15分鐘”政務(wù)服務(wù)圈建設(shè)。

  6.推行“幫代辦”服務(wù)。制定了《加快推進(jìn)政務(wù)服務(wù)幫辦代辦工作實(shí)施方案》,在區(qū)政務(wù)服務(wù)中心設(shè)立了區(qū)級(jí)幫辦代辦中心,為重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、惠企政策兌現(xiàn)、特殊群體提供“保姆式”幫辦代辦服務(wù)。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立幫代辦窗口,將個(gè)體工商登記、水電業(yè)務(wù)納入幫代辦服務(wù)范圍,組建了310人的區(qū)鄉(xiāng)村三級(jí)幫代辦隊(duì)伍。

  7.狠抓窗口作風(fēng)建設(shè)。開(kāi)展“小鬼難纏”“中梗阻”等營(yíng)商環(huán)境領(lǐng)域作風(fēng)不實(shí)問(wèn)題專項(xiàng)治理行動(dòng),暢通監(jiān)督渠道,建立自查整改臺(tái)賬,明確整改時(shí)限,細(xì)化整改措施,實(shí)行銷號(hào)管理。推行窗口無(wú)否決權(quán)制度。對(duì)企業(yè)或辦事群眾提出的需求、訴求,大廳工作人員不能簡(jiǎn)單直接地說(shuō)“不能辦”,要引導(dǎo)解釋“怎么辦”,完善了“能辦馬上辦,不能辦要報(bào)告”審批服務(wù)制度。設(shè)立“兜底辦”專窗,為企業(yè)、群眾的“急難愁盼”問(wèn)題搭建溝通的平臺(tái)。狠抓大廳管理,建設(shè)啟用區(qū)鄉(xiāng)兩級(jí)政務(wù)服務(wù)視頻監(jiān)察系統(tǒng)。區(qū)級(jí)5個(gè)政務(wù)服務(wù)大廳和19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心統(tǒng)一部署了數(shù)字高清視頻監(jiān)察設(shè)備,實(shí)時(shí)查看區(qū)鄉(xiāng)兩級(jí)辦事窗口情況,實(shí)現(xiàn)了對(duì)區(qū)、鄉(xiāng)兩級(jí)政務(wù)服務(wù)工作的實(shí)時(shí)監(jiān)控、預(yù)警糾錯(cuò)和績(jī)效評(píng)估。

  8.開(kāi)展難辦事項(xiàng)征集活動(dòng)。采取線上線下相結(jié)合的方式,面向全區(qū)廣泛征集政務(wù)服務(wù)“難辦”事項(xiàng)及其原因。參與人數(shù)達(dá)105326人次,收回有效問(wèn)卷2萬(wàn)余份,將征集結(jié)果反饋至相關(guān)責(zé)任單位,督促相關(guān)單位對(duì)事項(xiàng)流程、材料、時(shí)限進(jìn)行精減、優(yōu)化,推動(dòng)事項(xiàng)“難辦”變“好辦”。

  9.率先實(shí)行惠企政策“線上一網(wǎng) 線下一窗”集中兌現(xiàn)改革。開(kāi)設(shè)“惠企政策兌現(xiàn)”專窗,設(shè)立惠企“資金池”,梳理上線惠企政策事項(xiàng)清單73項(xiàng)。今年共辦理政策兌現(xiàn)業(yè)務(wù)4141筆,兌現(xiàn)資金3.38億元。

五、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析

  1.履職完成情況:數(shù)量指標(biāo)年初指標(biāo)目標(biāo)值為880.41萬(wàn)元,全年執(zhí)行數(shù)為10411.06萬(wàn)元,完成值1182.52 %;質(zhì)量指標(biāo)資金使用合規(guī)性合規(guī)。支出全部根據(jù)相關(guān)文件符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金規(guī)定,資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),完成值100%;時(shí)效指標(biāo)資金支付及時(shí)性及時(shí)。確保每筆支付申請(qǐng)?jiān)诘谝粫r(shí)間準(zhǔn)確、足額支付到位, 完成值100%;成本指標(biāo)合理控制預(yù)算支出合理。進(jìn)一步做好項(xiàng)目管理,定期梳理項(xiàng)目資金需求,及時(shí)掌握資金支出進(jìn)度,科學(xué)調(diào)度,統(tǒng)籌做好資金安排控制在預(yù)算范圍內(nèi), 完成值100%。

2.履職效果情況:社會(huì)效益指標(biāo)社會(huì)滿意度≥90%, 主要是開(kāi)展延時(shí)錯(cuò)時(shí)服務(wù);暢通預(yù)約服務(wù);拓展自助服務(wù)等模式, 不斷優(yōu)化政務(wù)服務(wù)環(huán)境, 完成值90%;可持續(xù)影響指標(biāo)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展可持續(xù),持續(xù)推進(jìn)”五型”政府建設(shè)和打造”四最”營(yíng)商環(huán)境的總要求提升滿意度, 完成值100%。

3.社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響:滿意度指標(biāo)群眾滿意度≥90%,12345熱線共答復(fù)現(xiàn)場(chǎng)咨詢12544件,訴求受理派發(fā)數(shù)5045件,按期接辦率93.82%,滿意率96.72%,極大提升了我區(qū)政務(wù)服務(wù)群眾滿意率。

六、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

  偏離績(jī)效目標(biāo)的原因:不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目執(zhí)行率63.16%存在偏離,原因:由于源頭數(shù)據(jù)從省交易平臺(tái)下放到贛州市本級(jí)共享交換平臺(tái)尚未落實(shí),導(dǎo)致電子檔案管理系統(tǒng)建設(shè)開(kāi)始就無(wú)法推進(jìn),現(xiàn)階段贛州市本級(jí)正在協(xié)商從省平臺(tái)到市本級(jí)的數(shù)據(jù)下放相關(guān)事項(xiàng),待數(shù)據(jù)下放問(wèn)題解決后立即啟動(dòng)贛縣區(qū)電子檔 案管理系統(tǒng)的建設(shè)工作。我局后續(xù)將貫徹落實(shí)好相關(guān)文件精神,進(jìn)一步加快不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目建設(shè),加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),加大監(jiān)管力度,切實(shí)履行主體責(zé)任,現(xiàn)該項(xiàng)目正在驗(yàn)收階段,確保項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金及時(shí)撥付。

改進(jìn)措施:強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理理念,將預(yù)算績(jī)效理念貫穿預(yù)算編制,執(zhí)行全過(guò)程,各股室配合做好項(xiàng)目工作實(shí)施計(jì)劃,根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì),科學(xué)合理設(shè)定項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)。

七、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

我部門將部門整體支出實(shí)際情況與年度績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析,我部門2022年部門整體支出執(zhí)行率為97.08%,預(yù)算執(zhí)行自評(píng)得分7分,根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)部門整體支出量化評(píng)價(jià),自評(píng)指標(biāo)得分90分,自評(píng)得分為97分,財(cái)政支出績(jī)效為“優(yōu)”。

(三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

本部門公開(kāi)2022年度“惠企政策兌現(xiàn)資金”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告(見(jiàn)附件)

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第五部分    

惠企政策兌現(xiàn)資金評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《中共贛縣區(qū)委、區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(贛區(qū)發(fā)[2019]19號(hào))、《贛州市贛縣區(qū)區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)(推進(jìn)全區(qū)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效工作方案)的通知》(贛區(qū)財(cái)[2022]41號(hào))等相關(guān)規(guī)定,于2023年8至28日至2023年9月1日期間對(duì)惠企政策兌現(xiàn)資金政策進(jìn)行了事前績(jī)效評(píng)估?,F(xiàn)將績(jī)效評(píng)估結(jié)果報(bào)告如下:

一、基本情況

(一)政策設(shè)立背景及依據(jù)

根據(jù)贛州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《贛州市本級(jí)惠企政策專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的通知(贛市府辦發(fā)[2021]18號(hào))和贛州市贛縣區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《贛縣區(qū)本級(jí)惠企政策專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的通知(贛區(qū)府辦發(fā)[2022]1號(hào))文件要求,區(qū)財(cái)政局根據(jù)各主管部門專項(xiàng)資金預(yù)算以及納入惠企政策兌現(xiàn)專窗(以下簡(jiǎn)稱專窗)或惠企政策兌現(xiàn)平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱平臺(tái))的區(qū)本級(jí)惠企政策事項(xiàng)清單,梳理納入“惠企資金池”的指標(biāo)明細(xì),并將相關(guān)指標(biāo)統(tǒng)一調(diào)劑至區(qū)行政審批局,形成財(cái)政資金“惠企資金池”,區(qū)財(cái)政根據(jù)資金需求安排不少于1000萬(wàn)元惠企政策兌現(xiàn)備用金。區(qū)行政審批局根據(jù)惠企政策資金兌付情況及時(shí)憑財(cái)政國(guó)庫(kù)撥款審批單向區(qū)財(cái)政局提出資金申請(qǐng),區(qū)財(cái)政局核對(duì)后,及時(shí)給予資金補(bǔ)充,確保資金專戶不低于500萬(wàn)元,保證惠企政策獎(jiǎng)勵(lì)資金及時(shí)兌現(xiàn)。

政策實(shí)施范圍及內(nèi)容

惠企政策兌現(xiàn)資金涉及的區(qū)直各惠企政策主管部門(以下簡(jiǎn)稱各主管部門),主要包括區(qū)工信局、區(qū)教科體局、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局、區(qū)住建局、區(qū)文廣新旅局、區(qū)發(fā)改委、區(qū)商務(wù)局、區(qū)人社局、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、區(qū)交通運(yùn)輸局、贛州高新區(qū)招商局等,對(duì)各主管部門梳理上線平臺(tái)的惠企事項(xiàng)及時(shí)兌付。

預(yù)算資金來(lái)源及構(gòu)成

區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算資金及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付。

政策績(jī)效目標(biāo)

進(jìn)一步對(duì)標(biāo)粵港澳大灣區(qū),深化我區(qū)“放管服”改革,優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,加快惠企政策專項(xiàng)資金兌現(xiàn),加強(qiáng)資金管理,提高資金使用效益。落實(shí)區(qū)本級(jí)惠企政策,對(duì)涉及惠企政策的企業(yè)進(jìn)行資金獎(jiǎng)補(bǔ)。

二、評(píng)估方式和方法

(一)評(píng)估程序

1、評(píng)估準(zhǔn)備階段:召開(kāi)工作部署會(huì),確定評(píng)估對(duì)象、評(píng)估方式、評(píng)估依據(jù)和評(píng)估內(nèi)容,制定惠企政策具體評(píng)估計(jì)劃。

2、評(píng)估實(shí)施階段:主要包括收集和整理有關(guān)績(jī)效評(píng)估的資料,針對(duì)惠企政策的實(shí)際情況,結(jié)合工作實(shí)際和有關(guān)績(jī)效評(píng)估依據(jù),研討績(jī)效指標(biāo)體系。對(duì)掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類、整理與分析,采用合適的方法,對(duì)惠企政策必要性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性等情況進(jìn)行綜合評(píng)判。

3、評(píng)估報(bào)告階段:按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫(xiě)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告,評(píng)估結(jié)論分為建議予以支持、建議調(diào)整完善后支持和建議不予支持三種,報(bào)告內(nèi)容包括介紹評(píng)估對(duì)象的基本情況、評(píng)估采用的主要方法、評(píng)估的主要內(nèi)容及結(jié)論、相關(guān)建議及有關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明等。

(二)評(píng)估思路及方法

通過(guò)事前績(jī)效評(píng)估,可以促進(jìn)惠企政策兌現(xiàn)工作的開(kāi)展,促進(jìn)惠企政策制定的科學(xué)化、民主化,促進(jìn)惠企資金管理,使政策兌現(xiàn)效果更好,取得更大的社會(huì)效益。收集和整理有關(guān)績(jī)效評(píng)估的資料,針對(duì)惠企政策的實(shí)際情況,結(jié)合工作實(shí)際和有關(guān)績(jī)效評(píng)估依據(jù),研討績(jī)效指標(biāo)體系。對(duì)掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類、整理與分析,采用合適的方法,對(duì)惠企政策必要性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性等情況進(jìn)行綜合評(píng)判。

評(píng)估方式

在兌現(xiàn)工作開(kāi)展前,將惠企政策兌現(xiàn)資金使用安排計(jì)劃報(bào)區(qū)財(cái)政局,按照有關(guān)規(guī)定、流程和要求做好資金申報(bào)的審核審批等工作,政策標(biāo)準(zhǔn)、申報(bào)條件等不明確的按規(guī)定報(bào)區(qū)政府審批。加強(qiáng)對(duì)資金的事中、事后監(jiān)管,對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。

三、評(píng)估內(nèi)容

(一)政策必要性:分值30分,得分30分。

該政策按照贛州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《贛州市本級(jí)惠企政策專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的通知(贛市府辦發(fā)[2021]18號(hào))和贛州市贛縣區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《贛縣區(qū)本級(jí)惠企政策專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的通知(贛區(qū)府辦發(fā)[2022]1號(hào))要求,加快惠企政策專項(xiàng)資金兌現(xiàn),加強(qiáng)資金管理,提高資金使用效益。落實(shí)區(qū)本級(jí)惠企政策,對(duì)涉及惠企政策的企業(yè)進(jìn)行資金獎(jiǎng)補(bǔ)。

(二)政策可行性:分值20分,得分18分。

適用于納入贛縣區(qū)“線上一網(wǎng) 線下一窗”惠企政策事項(xiàng)的管理、審批、兌付、監(jiān)督,以及相關(guān)部門新出臺(tái)惠企政策事項(xiàng)的納入管理。平臺(tái)采取“市級(jí)統(tǒng)建、市縣(區(qū))共用”模式,原則上涉及需財(cái)政兌付的惠企政策均能納入平臺(tái),實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理,做到政策兌現(xiàn)全過(guò)程高效透明,截至目前平臺(tái)使用情況良好,用戶反饋滿意度較高。

(三)政策經(jīng)濟(jì)性: 分值10分,得 8分

讓惠企政策和惠企資金“直達(dá)快享”,切實(shí)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)效。充分彰顯出在優(yōu)化贛縣區(qū)營(yíng)商環(huán)境、深化“放管服”改革、為民辦實(shí)事、增強(qiáng)企業(yè)獲得感等方面能取得顯著成效。針對(duì)企業(yè)具體困難和訴求宣傳推介相應(yīng)政策措施,能精準(zhǔn)助力企業(yè)發(fā)展,真正幫助企業(yè)紓困解難。

(四)政策效率性:分值20,得20分

實(shí)現(xiàn)惠企政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金兌現(xiàn)企業(yè)“免申”、“即申”、資金“直達(dá)”,能有效解決政策兌現(xiàn)中存在的企業(yè)看不明白、不會(huì)申報(bào)和部門審核費(fèi)時(shí)、審批較慢等問(wèn)題,有力推動(dòng)惠企政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金應(yīng)享盡享、快速兌現(xiàn),達(dá)到惠企政策免申即享、政策精準(zhǔn)測(cè)算,大幅提升惠企政策施行能力,切實(shí)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

(五)政策效益性:分值20分,得18分。

幫助企業(yè)緩解資金壓力,紓困解難,增強(qiáng)發(fā)展信心,釋放發(fā)展活力。暢通惠企資金兌付流程、優(yōu)化企業(yè)服務(wù)模式等措施,助力惠企政策兌現(xiàn),“輸血補(bǔ)氣”推進(jìn)企業(yè)加速發(fā)展,全面提升惠企政策兌現(xiàn)質(zhì)效,不斷增強(qiáng)企業(yè)的獲得感和滿意度。

評(píng)估結(jié)論

   (一)總體結(jié)論

惠企政策兌現(xiàn)資金事前績(jī)效評(píng)估總體得分94分,政策必要性得分30分;政策可行性得分18分;政策經(jīng)濟(jì)性得8分;政策效率性得20分;政策效益性得18分。

   (二)存在問(wèn)題

     無(wú)

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