目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局主要職責(zé)具體包括:貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等方面的法律法規(guī)和政策;擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和措施,經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)劃;組織推進(jìn)質(zhì)量發(fā)展工作;組織實(shí)施商標(biāo)戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略;指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展;參與制定商品交易市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)涉及食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的各類行政審批和行政許可并監(jiān)督管理。組織指導(dǎo)查處違反食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。擬訂并協(xié)調(diào)推進(jìn)食品安全規(guī)劃;負(fù)責(zé)建立食品安全信息統(tǒng)一公布制度,公布重大食品安全信息。依法承擔(dān)對(duì)各類市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序監(jiān)管責(zé)任;維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序。依法管理和指導(dǎo)質(zhì)量工作,負(fù)責(zé)質(zhì)量宏觀管理和產(chǎn)品(商品)質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。依法承擔(dān)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)責(zé)任,建立消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)體系,組織指導(dǎo)消費(fèi)維權(quán)工作。依法實(shí)施合同行政監(jiān)督管理,規(guī)范合同行為。負(fù)責(zé)商標(biāo)監(jiān)督管理工作,依法保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)。負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。負(fù)責(zé)管理計(jì)量工作。負(fù)責(zé)特種設(shè)備的安全監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)管理合格評(píng)定工作。依法承擔(dān)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量管理規(guī)范等。科學(xué)技術(shù)專利普及事務(wù)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門所屬預(yù)算單位共有1個(gè),包括:贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局。
編制人數(shù)小計(jì)142人,其中:行政編制人數(shù)90人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)52人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)289人,其中:在職人數(shù)小計(jì)130人,行政在職人數(shù)80人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)50人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)159人,遺屬人數(shù)小計(jì)16人。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2025年贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門收入預(yù)算總額為2635.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加125.85萬(wàn)元,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)收入增加。其中:財(cái)政撥款收入2635.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加125.85萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門支出預(yù)算總額為2635.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加125.85萬(wàn)元,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加,其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出2136.17萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加125.85萬(wàn)元,其中:工資福利支出1699.79萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出150.82萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助275.56萬(wàn)元、資本性支出10萬(wàn)元;項(xiàng)目支出499.26萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出499.26萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出1926.35萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少51.86萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出7.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出469.77萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加183萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出63.34萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2.12萬(wàn)元;住房保障支出168.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3.17萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出1699.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少23.97萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出650.08萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少17.68萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助275.56萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加157.5萬(wàn)元;資本性支出10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加10萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為2635.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加125.85萬(wàn)元,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出1926.35萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出7.6萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出469.77萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出63.34萬(wàn)元;住房保障支出168.37萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出2136.17萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加125.85萬(wàn)元,其中:工資福利支出1699.79萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出150.82萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助275.56萬(wàn)元、資本性支出10萬(wàn)元;項(xiàng)目支出499.26萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出499.26萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算150.82萬(wàn)元,比2024年預(yù)算減少17.68萬(wàn)元,下降10.49%,主要原因?yàn)椋亨]電費(fèi)下降,其他交通費(fèi)用下降。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額17.6萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算17.6萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門共有車輛7輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)7輛。
2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛,無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
(九)地磅計(jì)量檢定經(jīng)費(fèi)2025專項(xiàng)項(xiàng)目情況說(shuō)明
⑴項(xiàng)目概述:對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有地磅進(jìn)行強(qiáng)制檢定,以保障計(jì)量公平性、降低貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn),助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
⑵立項(xiàng)依據(jù):贛市市監(jiān)計(jì)量字【2021】12號(hào)。
⑶實(shí)施主體:贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
⑷實(shí)施方案:對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有地磅進(jìn)行強(qiáng)制檢定。
⑸實(shí)施周期:1年
⑹年度預(yù)算安排:24.5萬(wàn)元。
⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):強(qiáng)制全區(qū)地磅計(jì)量檢定,維護(hù)全區(qū)市場(chǎng)穩(wěn)定。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排64.5萬(wàn)元,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:無(wú)此項(xiàng)目。
公務(wù)接待費(fèi)18.5萬(wàn)元,比上年減0.5萬(wàn)元,主要原因是:控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬(wàn)元,比上年減1萬(wàn)元,主要原因是:控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)10萬(wàn)元,比上年增10萬(wàn)元,主要原因是:本年需購(gòu)置一臺(tái)公車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
(三)科學(xué)技術(shù)支出:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
(四)衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
(五)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附表-贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年部門預(yù)算公開(kāi)表
附件-贛州市管贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明