目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目績效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于信訪工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及各級黨委、政府的決策部署;制定信訪問題排查化解等制度并組織實施,提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議;負(fù)責(zé)本部門依法行政工作。
(二)對本級黨委、政府關(guān)于信訪工作決策、部署的貫徹落實和實施情況進(jìn)行督促檢查、跟蹤反饋,協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)跨部門的重要信訪案件;對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)級部門處理和落實信訪事項情況進(jìn)行通報,對重要案件實施個案監(jiān)督,并提出對有關(guān)責(zé)任人的處理意見和建議。
(三)參與、研討和制定與群眾利益相關(guān)的有關(guān)政策,負(fù)責(zé)登記、接待群眾來信來訪反映的信訪事項,向區(qū)級各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實。
(四)承擔(dān)與國家、省、市信訪機(jī)構(gòu)工作聯(lián)系、溝通,協(xié)調(diào)并督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)級部門做好到市、到省、進(jìn)京上訪人員的勸返、疏導(dǎo)、化解和穩(wěn)控工作。
(五)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本行政區(qū)域信訪工作,負(fù)責(zé)信訪目標(biāo)考核和檢查,總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗; 建立和完善信訪信息匯集分析機(jī)制;組織信訪干部的培訓(xùn);指導(dǎo)和實施本行政區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)工作。
(六)承擔(dān)區(qū)信訪工作聯(lián)席會議日常工作,督促落實有關(guān)事項。
(七)負(fù)責(zé)信訪事項復(fù)查復(fù)核日常工作。
(八)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年贛縣區(qū)信訪局共有預(yù)算單位1個,內(nèi)設(shè)辦公室、人民來訪接待股(人民來信辦理股)2個職能股(室)。下屬事業(yè)單位贛州市贛縣區(qū)人民來訪接待中心,為正股級事業(yè)單位。
編制人數(shù)小計11人,其中:行政編制人數(shù)6人,事業(yè)編制人數(shù)5人。實有人數(shù)小計12人,其中:在職人數(shù)小計10人,行政在職人數(shù)5人,事業(yè)單位在職人數(shù)5人。退休人數(shù)小計2人。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)信訪局部門收入預(yù)算總額為207.16萬元,較上年預(yù)算安排增加39.33萬元,主要原因是本年預(yù)算收入增加。其中:財政撥款收入207.16萬元,較上年預(yù)算安排增加39.33萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)信訪局部門支出預(yù)算總額為207.16萬元,較上年預(yù)算安排增加39.33萬元,主要原因是本年支出增加,其中:
按支出項目類別劃分:基本支出167.26萬元,較上年預(yù)算安排增加24.33萬元,其中:工資福利支出152.48萬元、商品和服務(wù)支出11.36萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助3.41萬元;項目支出39.39萬元,其中:商品和服務(wù)支出39.90萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出166.06萬元,較上年預(yù)算安排增加30.25萬元;社會保障和就業(yè)支出20.29萬元,較上年預(yù)算安排增加6.45萬元;衛(wèi)生健康支出5.43萬元,較上年預(yù)算安排增加0.64萬元;住房保障支出15.36萬元,較上年預(yù)算安排增加1.98萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出152.48萬元,較上年預(yù)算安排增加22.86萬元;商品和服務(wù)支出51.26萬元,較上年預(yù)算安排增加14.54萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助3.41萬元,較上年預(yù)算安排增加1.92萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年贛縣區(qū)信訪局部門支出預(yù)算總額為207.16萬元,較上年預(yù)算安排增加39.33萬元,主要原因是本年支出增加。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出166.06萬元;社會保障和就業(yè)支出20.29萬元;衛(wèi)生健康支出5.43萬元;住房保障支出15.36萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出167.26萬元,較上年預(yù)算安排增加24.33萬元,其中:工資福利支出152.48萬元,商品和服務(wù)支出11.36萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助3.41萬元;項目支出39.39萬元,其中:商品和服務(wù)支出39.90萬元。
(四)政府性基金情況
2025年贛縣區(qū)信訪局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年贛縣區(qū)信訪局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2025年贛縣區(qū)信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.36萬元,比2024年預(yù)算減少0.46萬元,下降3.90%,主要原因為:響應(yīng)財政過緊日子號召,縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(七)政府采購情況
2025年贛縣區(qū)信訪局政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2025年贛縣區(qū)信訪局預(yù)算安排購置車輛0輛。
(九)2025年信訪局工作經(jīng)費(fèi)項目情況說明
⑴項目概述:保障好贛縣區(qū)信訪局受理人民群眾來信、來電,接待人民群眾來訪,承辦上級機(jī)關(guān)和區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦、轉(zhuǎn)辦信訪案件的中心任務(wù),保障好我區(qū)進(jìn)京涉訪人員的勸返,并協(xié)調(diào)配合責(zé)任單位做好接離,勸返接離后有關(guān)聯(lián)系協(xié)調(diào)、跟蹤落實、信訪信息報送等相關(guān)工作。
⑵立項依據(jù):中共贛縣區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)中共贛縣區(qū)委區(qū)人民政府信訪局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知及《江西省信訪工作聯(lián)席會議關(guān)于進(jìn)一步明確駐京信訪工作有關(guān)事項的通知》(贛信聯(lián)發(fā)〔2020〕3號)和《中共贛州市委辦公廳、贛州市人民政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于建立健全預(yù)防和處置赴京非正常上訪工作長效機(jī)制的意見>的通知》(贛市辦字〔2007〕131號)文件精神。
⑶實施主體:贛縣區(qū)信訪局
⑷實施方案:經(jīng)費(fèi)主要用于2025年贛縣區(qū)信訪局正常運(yùn)行,常駐北京勸返,并組織協(xié)調(diào)、督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、單位化解信訪事項產(chǎn)生的交通、差旅等辦公費(fèi)用。
⑸實施周期:一年
⑹年度預(yù)算安排:39.90萬元
⑺項目年度績效目標(biāo):保障接訪大廳、信訪局2025年正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn),保障兩會等重要時期信訪維穩(wěn)工作順利開展,維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年贛縣區(qū)信訪局"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款安排1.81萬元,其中:
因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)1.81萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
(三)衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附表-中國共產(chǎn)黨贛州市贛縣區(qū)委員會信訪局2025年部門預(yù)算公開表
附件-中國共產(chǎn)黨贛州市贛縣區(qū)委員會信訪局2025年部門預(yù)算公開說明