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贛州市贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算公開

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贛州市贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2024部門預算公開

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置及人員情況

第二部分  2024年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款三公經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

、《項目績效目標表》

第三部  2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

二、2024三公經(jīng)費預算情況說明

第四部分名詞解釋


第一部分部門概況

一、部門主要職責

贛州市贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府是區(qū)委基層政權(quán)機關和最基本的獨立行政單元,具有執(zhí)行區(qū)委意志的義務和保一方平安的責任。對鄉(xiāng)村社會進行管理,是政府的首要職能,包括:一、執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。二、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。三、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。四、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。五、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。六、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。七、指導村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設,促進村(居)民委員會民主自治。八、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃,保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。九、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。十、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設置及人員情況

2024贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府所屬預算單位共有1個,包括:1部門本級和0個二級預算單位。

編制人數(shù)小計79人,其中:行政編制人數(shù)41人,參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)38人。實有人數(shù)小計102人,其中:在職人數(shù)小計68人,行政在職人數(shù)37人,參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)31人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計34,遺屬人數(shù)小計13。

第二部分  2024年部門預算表

(詳見附表)

第三部分 2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2024贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為1114.10萬元,較上年預算安排增加44.51萬元,主要原因是基本支出增加、人員經(jīng)費增多。其中:財政撥款收入1114.10萬元,較上年預算安排增加44.51萬元。

(二)支出預算情況

2024贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為1114.10萬元,較上年預算安排增加44.51萬元,主要原因是基本支出增加、人員經(jīng)費增多,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出930.13萬元,較上年預算安排增加44.51萬元,其中:工資福利支出815.69萬元、商品和服務支出77.95萬元、對個人和家庭的補助36.48萬元;項目支出183.97萬元,較上年預算安排增加0萬元,其中:商品和服務支出183.97萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出862.68萬元,較上年預算安排增加28.63萬元;社會保障和就業(yè)支出127.16萬元,較上年預算安排減少8.4萬元;衛(wèi)生健康支出30.51萬元,較上年預算安排減少5.01萬元;節(jié)能環(huán)保支出10萬元,較上年預算安排增加10萬元;住房保障支出83.75萬元,較上年預算安排增加19.28萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出815.69萬元,較上年預算安排增加46.77萬元;商品和服務支出77.95萬元,較上年預算安排減少2.71萬元;對個人和家庭的補助36.48萬元,較上年預算安排增加0.44萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算總額為1114.10萬元,較上年預算安排增加44.51萬元,主要原因是基本支出增加、人員經(jīng)費增多。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出862.68萬元;社會保障和就業(yè)支出127.16萬元;衛(wèi)生健康支出30.51萬元;節(jié)能環(huán)保支出10萬元;住房保障支出83.75萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出930.13萬元,較上年預算安排增加44.51萬元,其中:工資福利支出815.69萬元、商品和服務支出77.95萬元、對個人和家庭的補助36.48萬元項目支出183.97萬元,較上年預算安排增加0萬元,其中:商品和服務支出183.97萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024部門機關運行經(jīng)費預算77.95萬元,比2023年預算減少2.71萬元,下降3.36%,主要原因為:厲行節(jié)約,精簡開支

其中:辦公費20萬元;印刷費0.73萬元;電費5萬元;取暖費1.63萬元;公務接待費12.85萬元;福利費4.08萬元;公務用車運行維護費10.38萬元;其他交通費用23.28萬元。

(七)政府采購情況

2024部門所屬各單位政府采購總額20萬元,其中:政府采購貨物預算20萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023, 部門共有車輛2,其中:一般公務用車實有數(shù)2,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:無。

(九)2024年田村鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費項目情況說明

項目概述:確保政府工作和運行高效,保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織正常運轉(zhuǎn)。

立項依據(jù)2024年年初部門預算安排

實施主體贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府

實施方案:保障贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2024年各項工作業(yè)務正常運轉(zhuǎn)

實施周期:2024

年度預算安排140.85萬元。

項目年度績效目標:保障贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2024年各項工作業(yè)務正常運轉(zhuǎn)。

二、2024三公經(jīng)費預算情況說明

2024年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排23.23萬元,其中:

因公出國()0萬元,比上年增()0萬元,主要原因是:。

公務接待12.85萬元,比上年減0.68萬元,主要原因是:厲行節(jié)約,精簡接待開支。

公務用車運行維護費10.38萬元,比上年減0.55萬元,主要原因是:壓縮公務用車開支,厲行節(jié)約。

公務用車購置0萬元,比上年增()0萬元,主要原因是:。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

()財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

()教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

()事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

()事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

()附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

()上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

()其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

()使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

()上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2024全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

()一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

()社會保障和就業(yè)支出:對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結(jié)合部門實際,參照《2024政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關專業(yè)名詞

   ()機關運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

()“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國()費反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

贛州市贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算公開

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