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贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開

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第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部  2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋


第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨的路線、方針和政策,執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)及區(qū)委、區(qū)政府的決定和命令,制定并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定,加強(qiáng)黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。

  2.負(fù)責(zé)編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè),鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護(hù),做好農(nóng)村環(huán)境建設(shè),實(shí)施農(nóng)村清潔工程,改善農(nóng)村衛(wèi)生條件和人居環(huán)境。

  3.配合相關(guān)部門做好耕地保護(hù)、防汛抗旱、動(dòng)植物防疫、農(nóng)產(chǎn)品和水產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。

  4.負(fù)責(zé)土地承包合同的管理工作。 

    5.協(xié)助相關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、防火防汛、市場(chǎng)監(jiān)管、勞動(dòng)監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)、食品安全等工作?!?/font>

6.負(fù)責(zé)黨團(tuán)組織建設(shè)、村級(jí)組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)及人大、群團(tuán)、國(guó)防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度,推進(jìn)村務(wù)、公開財(cái)務(wù)公開

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府部門所屬預(yù)算單位共有1個(gè),包括:贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

編制人數(shù)小計(jì)66人,其中:行政編制人數(shù)26人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)1人,事業(yè)編制人數(shù)39人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)84人,其中:在職人數(shù)小計(jì)57人,行政在職人數(shù)26人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人,事業(yè)單位在職人數(shù)30人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)27,遺屬人數(shù)小計(jì)14人。

第二部分2025年部門預(yù)算表(詳見附表)


第三部分2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2025贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府部門收入預(yù)算總額為1041.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加23.03萬(wàn)元,主要原因是新招錄人員工資的增加及在職人員調(diào)資。其中:財(cái)政撥款收入1041.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加23.03萬(wàn)元

(二)支出預(yù)算情況

2025贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府部門支出預(yù)算總額為1041.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加23.03萬(wàn)元,主要原因是新招錄人員工資的增加及在職人員調(diào)資,其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出820.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少25.97萬(wàn)元,其中:工資福利支出701.64萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出58.82萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助59.85萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出221.10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加49萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出748.69萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少41.19萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出1.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.5萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出145.58萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加36.58萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出25.58萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2.3萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元,與上年持平;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1萬(wàn)元;農(nóng)林水支出35萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加35萬(wàn)元;住房保障支出73.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少8.54萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出701.64萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少48.94萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出58.52萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少6.54萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助59.85萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5.21萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1041.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加23.03萬(wàn)元,主要原因是新招錄人員工資的增加及在職人員調(diào)資。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出748.69萬(wàn)元;;文化旅游體育與傳媒支出1.5萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出145.58萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出25.58萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬(wàn)元;農(nóng)林水支出35萬(wàn)元;住房保障支出73.07萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出820.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少25.97萬(wàn)元,其中:工資福利支出701.64萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出58.82萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助59.85萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元項(xiàng)目支出221.10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加49萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算58.52萬(wàn)元,比2024年預(yù)算減少22.18萬(wàn)元,下降28%,主要原因?yàn)椋?/font>節(jié)能減排、壓減開支政府帶頭過(guò)緊日子。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額30萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024, 部門共有車輛2,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值2025年本部門沒(méi)有安排購(gòu)置200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

(九)2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明

⑴項(xiàng)目概述該項(xiàng)目為鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作代表經(jīng)費(fèi),主要為人大會(huì)務(wù)支出、購(gòu)買人大會(huì)議相關(guān)會(huì)議用品。

⑵立項(xiàng)依據(jù)2025年鄉(xiāng)財(cái)股批復(fù)

⑶實(shí)施主體贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府

⑷實(shí)施方案在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)舉辦鎮(zhèn)人大會(huì)議

⑸實(shí)施周期一年

⑹年度預(yù)算安排7萬(wàn)元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):1.圓滿開展人大會(huì)議,2.保障人大代表誤工補(bǔ)貼,3.提高資金使用效益

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排14.85萬(wàn)元,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是本部門2025年沒(méi)有安排因公出國(guó)(境)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)8.03萬(wàn)元,比上年減0.43萬(wàn)元,主要原因是:合理安排公務(wù)接待、杜絕鋪張浪費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.82萬(wàn)元,比上年減0.36萬(wàn)元,主要原因是:節(jié)能減排、減碳出行。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,上年持平,主要原因是:2025年本部門沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置需求。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

()財(cái)政撥款:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

()教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

()事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

()事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

()附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

()上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

()其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

()使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

()上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

(三)衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

(四)節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

(五)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


附表-贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開表

附件-贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開說(shuō)明


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