目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
一、 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
二、 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
三、 承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
四、 開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
五、 制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
六、 指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
七、 制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個(gè)。
編制人數(shù)小計(jì)44人,其中:行政編制人數(shù)18人,事業(yè)編制人數(shù)26人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)55人,其中:在職人數(shù)小計(jì)44人,行政在職人數(shù)19人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人,事業(yè)單位在職人數(shù)23人。退休人數(shù)小計(jì)10人,遺屬人數(shù)小計(jì)2人。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說
(一)收入預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為791.25萬元,較上年預(yù)算安排增加32.28萬元,主要原因是人員增加。其中:財(cái)政撥款收入791.25萬元,較上年預(yù)算安排增加32.28萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為791.25萬元,較上年預(yù)算安排增加32.28萬元,主要原因是人員增加,其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出600.74萬元,較上年預(yù)算安排增加13.28萬元,其中:工資福利支出538.48萬元、商品和服務(wù)支出45.46萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.8萬元;項(xiàng)目支出190.51萬元,較上年預(yù)算安排增加19萬元,其中:商品和服務(wù)支出190.51萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出579.64萬元,較上年預(yù)算安排減少32.95萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出81.91萬元,較上年預(yù)算安排增加20.29萬元;衛(wèi)生健康支出19.63萬元,較上年預(yù)算安排減少0.17萬元;節(jié)能環(huán)保支出10萬元,較上年預(yù)算安排持平;住房保障支出55.57萬元,較上年預(yù)算安排增加0.61萬元;文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元,較上年預(yù)算安排增加1.5萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元,較上年預(yù)算安排增加20萬元;農(nóng)林水支出8萬元,較上年預(yù)算安排增加8萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬元,較上年預(yù)算安排增加15萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出538.48萬元,較上年預(yù)算安排增加5.01萬元;商品和服務(wù)支出45.46萬元,較上年預(yù)算安排減少2.18萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.8萬元,較上年預(yù)算安排增加10.45萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為791.25萬元,較上年預(yù)算安排增加32.28萬元,主要原因是人員增加。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出579.64萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出81.91萬元;衛(wèi)生健康支出19.63萬元;節(jié)能環(huán)保支出10萬元;住房保障支出55.57萬元;文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元;農(nóng)林水支出8萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出600.74萬元,較上年預(yù)算安排增加13.28萬元,其中:工資福利支出538.48萬元、商品和服務(wù)支出45.46萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.8萬元;項(xiàng)目支出190.51萬元,較上年預(yù)算安排增加19萬元,其中:商品和服務(wù)支出190.51萬元。
(四)政府性基金情況
2025年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府無政府性支出基金預(yù)算。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算45.46萬元,比2024年預(yù)算減少2.18萬元,降低4.8%,主要原因是:厲行節(jié)儉。
其中:取暖費(fèi)1.06萬元;公務(wù)接待費(fèi)5萬元;福利費(fèi)2.64萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元;其他交通費(fèi)用11.52萬元;其他商品和服務(wù)支出20.24萬元。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 本單位共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,無預(yù)算安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(九) 2025年基層民政工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明
⑴項(xiàng)目概述:保障農(nóng)村居民最低生活;保障特困供養(yǎng)工作;加強(qiáng)救濟(jì)工作。
⑵立項(xiàng)依據(jù):2025年初部門預(yù)算安排
⑶實(shí)施主體:贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府
⑷實(shí)施方案:保障財(cái)政資金安全、高效撥付,維護(hù)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),確保民政工作順利開展。
⑸實(shí)施周期:2025年
⑹本年度預(yù)算安排:4.3萬元
⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo):基層民生保障≤1.5萬元
民政事業(yè)發(fā)展支出≤1.3萬元
基本社會(huì)服務(wù)≤1.5萬元
數(shù)量指標(biāo):開展基層民政工作次數(shù)≥2次
質(zhì)量指標(biāo):基層民政工作經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)率≥95%
時(shí)效指標(biāo):基層民政工作經(jīng)費(fèi)支出及時(shí)率≥95%
社會(huì)效益指標(biāo):提升基層民政工作質(zhì)量=持續(xù)
服務(wù)對(duì)象滿意度:民眾滿意度≥95%
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排10萬元,其中:
因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)5萬元,比上年減0.2萬元。主要原因是:履行上級(jí)部門節(jié)能減排要求,厲行勤儉節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元,比上年減0.2萬元。主要原因是:履行上級(jí)部門節(jié)能減排要求,厲行勤儉節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(三)事業(yè)運(yùn)行:反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
(四)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
(五)行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
(六)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
(七)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附表-贛州市贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開表
附件-贛州市贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開說明