目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府是在區(qū)政府直接領(lǐng)導(dǎo)下的基層政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政機(jī)關(guān)。主要職責(zé)包括:落實(shí)國(guó)家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理智能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,搞好市場(chǎng)監(jiān)管;保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)力;執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛;承辦區(qū)人民政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府部門所屬預(yù)算單位共有1個(gè),包括:
編制人數(shù)小計(jì)73人,其中:行政編制人數(shù)32人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)41人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)58人,其中:在職人數(shù)小計(jì)58人,行政在職人數(shù)28人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)30人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)27人,遺屬人數(shù)小計(jì)4人。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府部門收入預(yù)算總額為1179.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加74.26萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中工資福利支出增加和資本性支出增加。其中:財(cái)政撥款收入1179.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加74.26萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府部門支出預(yù)算總額為1179.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加74.26萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中工資福利支出增加和資本性支出增加,其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出911.76萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加40.26萬(wàn)元,其中:工資福利支出798.27萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出68.98萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.51萬(wàn)元;項(xiàng)目支出267.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加34萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出867.32萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加18.69萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出1.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.5萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出146.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加41.13萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出29.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加27.22萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元,與上年安排保持一致;城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少50萬(wàn)元;農(nóng)林水支出16萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加16萬(wàn)元;住房保障支出83.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4.72萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加15萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出798.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加16.4萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出68.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加9.88萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.51萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加25.98萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1179.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加74.26萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中工資福利支出增加和資本性支出增加。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出867.32萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加18.69萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出1.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.5萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出146.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加41.13萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出29.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加27.22萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元,與上年安排保持一致;城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少50萬(wàn)元;農(nóng)林水支出16萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加16萬(wàn)元;住房保障支出83.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4.72萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加15萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出911.76萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加40.26萬(wàn)元,其中:工資福利支出798.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加16.4萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出68.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加9.88萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.51萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加25.98萬(wàn)元。項(xiàng)目支出267.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加34萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算68.98萬(wàn)元,比2024年預(yù)算減少2.12萬(wàn)元,下降3%,主要原因?yàn)椋?/font>節(jié)約日常活動(dòng)開(kāi)支。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:無(wú)。
(九)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
⑴項(xiàng)目概述:2025年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)是保障韓坊鎮(zhèn)2025年度各項(xiàng)工作正常開(kāi)展,保障2025年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
⑵立項(xiàng)依據(jù):2025年初批復(fù)預(yù)算
⑶實(shí)施主體:贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府
⑷實(shí)施方案:規(guī)范和加強(qiáng)我鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出管理,提高資金使用效益,保障我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。
⑸實(shí)施周期:2025年1月-12月
⑹年度預(yù)算安排:70.51萬(wàn)元。
⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo):2025年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)≤70.51萬(wàn)元
數(shù)量指標(biāo):轉(zhuǎn)移支付保障下設(shè)事業(yè)單位個(gè)數(shù)=2個(gè)
質(zhì)量指標(biāo):保障各項(xiàng)工作開(kāi)展質(zhì)量合格
時(shí)效指標(biāo):經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)性及時(shí)
社會(huì)效益指標(biāo):可持續(xù)發(fā)展
服務(wù)對(duì)象滿意度:群眾滿意度≥95%
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排17.95萬(wàn)元,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)5.95萬(wàn)元,比上年減0.05萬(wàn)元,主要原因是:節(jié)約了開(kāi)支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元,與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
(三)衛(wèi)生健康支出:反映政府在衛(wèi)生健康領(lǐng)域的相關(guān)支出。
(四)節(jié)能環(huán)保支出:反映政府為實(shí)施節(jié)能和環(huán)保政策而產(chǎn)生的相關(guān)支出。
(五)住房和保障支出:反映政府按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革制度落實(shí)方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。