附件2
贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)中心幼兒園
2025年單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)法律法規(guī)、方針、政策,堅(jiān)持科學(xué)管理,依法辦園,執(zhí)行上級(jí)主管部門的指示和決定,實(shí)行保育和教育相結(jié)合的原則,對(duì)幼兒實(shí)施德、智、體、美全方面發(fā)展的教育,促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。
(二)貫徹幼兒教育法規(guī)、傳播科學(xué)教育理念、開展教育科學(xué)研究、培訓(xùn)師資,努力做到讓家長滿意、學(xué)校滿意、社會(huì)滿意。
(三)全心全意為學(xué)校年輕教職工(家長)服務(wù),為學(xué)校年輕教職工(家長)解除后顧之憂。
(四)尊重兒童的人格尊嚴(yán)和基本權(quán)利,尊重兒童身心發(fā)展的特點(diǎn)和規(guī)律,為兒童提供健康、豐富的生活和活動(dòng)環(huán)境。
(五)遵循《3—6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》要求,合理組織幼兒一日生活活動(dòng)和其他活動(dòng),促進(jìn)幼兒體智德美等和諧發(fā)展,全面實(shí)施素質(zhì)教育。
(六)嚴(yán)格執(zhí)行幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度,保證幼兒身心健康和生命安全。
(七)充分利用學(xué)校和社會(huì)的資源優(yōu)勢(shì),面向家長開展多種形式的早期教育宣傳、指導(dǎo)等服務(wù),促進(jìn)家庭教育質(zhì)量的不斷提高。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)中心幼兒園內(nèi)設(shè)處室3個(gè),分別為:總務(wù)處、工會(huì)處、保教處。
編制人數(shù)小計(jì)1人,事業(yè)編制人數(shù)1人。實(shí)有人數(shù)21人,其中:在職人數(shù)小計(jì)21人,事業(yè)單位在職人數(shù)21人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 2025年單位預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)中心幼兒園收入預(yù)算總額為178.63萬元,較上年預(yù)算安排減少80.3萬元,主要原因是減少其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)。其中:財(cái)政撥款收入178.63萬元,較上年預(yù)算安排減少35.29萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)中心幼兒園支出預(yù)算總額為178.63萬元,較上年預(yù)算安排減少80.3萬元,主要原因是減少其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余),其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出178.63萬元,較上年預(yù)算安排減少35.3萬元,其中:工資福利支出177.37萬元、商品和服務(wù)支出1.26萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元;項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少45萬元。
按支出功能科目劃分:教育支出136.5萬元,較上年預(yù)算安排減少67.6萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出19.26萬元,較上年預(yù)算安排增加0.51萬元;衛(wèi)生健康支出6.28萬元,較上年預(yù)算安排減少1.11萬元;住房保障支出16.59萬元,較上年預(yù)算安排減少2.1萬元;其他支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少10萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出工資福利支出177.37萬元,較上年預(yù)算安排減少35.04萬元;商品和服務(wù)支出1.26萬元,較上年預(yù)算安排減少0.25萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)中心幼兒園財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為178.63萬元,較上年預(yù)算安排減少35.29萬元,主要原因是減少項(xiàng)目支出。
按支出功能科目劃分:教育支出136.5萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出19.26萬元;衛(wèi)生健康支出6.28萬元;住房保障支出16.59萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出178.63萬元,較上年預(yù)算安排減少35.29萬元,其中:工資福利支出177.37萬元,商品和服務(wù)支出1.26萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元。項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少45萬元。
(四)政府性基金情況
2025年贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)中心幼兒園沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)中心幼兒園沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
本部門非行政參公單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2025年本單位政府采購總額14萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算2萬元, 政府采購工程預(yù)算10萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 本單位共有車輛0輛。
2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛。
(九)2025年春學(xué)期公辦園公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明
⑴項(xiàng)目概述:2025年春學(xué)期公辦園公用經(jīng)費(fèi)
⑵立項(xiàng)依據(jù):財(cái)政年初預(yù)算
⑶實(shí)施主體:贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)中心幼兒園
⑷實(shí)施方案:學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi),有助于達(dá)到提升學(xué)校教學(xué)質(zhì)量,改善學(xué)生學(xué)習(xí)環(huán)境的目標(biāo)。
⑸實(shí)施周期:2025年
⑹本年度預(yù)算安排:3.57萬元。
⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)
受益學(xué)生人數(shù)≥297人
按上級(jí)下發(fā)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行符合標(biāo)準(zhǔn)
公用經(jīng)費(fèi)用于教育教學(xué)使用及時(shí)率及時(shí)
有助于提升周邊群眾幸福指數(shù)有提高
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)中心幼兒園"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0.3萬元,其中:
因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)教育支出:反映政府教育事務(wù)的支出。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府為了保障公民在社會(huì)生活中的基本權(quán)益,促進(jìn)就業(yè)以及應(yīng)對(duì)各種與就業(yè)相關(guān)的問題而安排的資金支出。
(四)衛(wèi)生健康支出:反映政府為了保障人民群眾的健康權(quán)益,推動(dòng)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展而安排的資金支出。
(五)住房保障支出:反映政府為解決居民住房問題、改善居民居住條件而安排的資金支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

