人妻精品久久一区二区-国产成人久久综合一区-少妇午夜激情免费在线观看-日本高清中文字幕这里只有精品

關(guān)懷版 無(wú)障礙 無(wú)障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè)>部門(mén)信息公開(kāi)目錄>區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局>財(cái)經(jīng)信息

2022年度贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局決算公開(kāi)

訪問(wèn)量:

贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

部門(mén)2022年度部門(mén)決算

   

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件


第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

(一)贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局主要職責(zé)具體包括:貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等方面的法律法規(guī)和政策;擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和措施,經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)劃;組織推進(jìn)質(zhì)量發(fā)展工作;組織實(shí)施商標(biāo)戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略;指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展;參與制定商品交易市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)涉及食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的各類(lèi)行政審批和行政許可并監(jiān)督管理。組織指導(dǎo)查處違反食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。擬訂并協(xié)調(diào)推進(jìn)食品安全規(guī)劃;負(fù)責(zé)建立食品安全信息統(tǒng)一公布制度,公布重大食品安全信息。依法承擔(dān)對(duì)各類(lèi)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序監(jiān)管責(zé)任;維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序。依法管理和指導(dǎo)質(zhì)量工作,負(fù)責(zé)質(zhì)量宏觀管理和產(chǎn)品(商品)質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。依法承擔(dān)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)責(zé)任,建立消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)體系,組織指導(dǎo)消費(fèi)維權(quán)工作。依法實(shí)施合同行政監(jiān)督管理,規(guī)范合同行為。負(fù)責(zé)商標(biāo)監(jiān)督管理工作,依法保護(hù)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。負(fù)責(zé)管理計(jì)量工作。負(fù)責(zé)特種設(shè)備的安全監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)管理合格評(píng)定工作。依法承擔(dān)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量管理規(guī)范等。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:贛州市贛縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局。

本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù)127人,其中在職人員127人,離休人員0人,退休人員0不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員;年末遺屬人員15人;年末學(xué)生人數(shù)0;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員155


第二部分2022年度部門(mén)決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入總計(jì)2991.62萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年減少0萬(wàn)元,下降0%;本年收入合計(jì)2991.62萬(wàn)元,較2021年減少2425.04萬(wàn)元,下降44.77%,主要原因是:農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)提升改造項(xiàng)目減少

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入2991.62萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度支出總計(jì)2991.62萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)2991.62萬(wàn)元,較2021年減少2425.04萬(wàn)元,下降44.77%,主要原因是:農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)提升改造項(xiàng)目減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:無(wú)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出2215.27萬(wàn)元,占74.05%;項(xiàng)目支出776.35萬(wàn)元,占25.95%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2066.84萬(wàn)元,決算數(shù)為2991.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的144.74%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1581.27萬(wàn)元,決算數(shù)為2281.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的144.26%,主要原因是:行政運(yùn)行費(fèi)用增加和其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)費(fèi)用增加

二)科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為9.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%主要原因是:科普活動(dòng)費(fèi)用支出增加

(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為254.78萬(wàn)元,決算數(shù)為312.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的122.74%,主要原因是:人員增加,養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出增加。

(四)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為106.4萬(wàn)元,決算數(shù)為110.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.89%,主要原因是:人員增加,醫(yī)保繳費(fèi)等支出增加。

(五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為150.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。主要原因是:王母渡農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)提升改造支出增加。

(六)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為124.39萬(wàn)元,決算數(shù)為127.66萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.63%,主要原因是:人員增加,住房公積金支出增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2215.27萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出1886.04萬(wàn)元,較2021年增加204.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.17%,主要原因是:人員增加。

(二)商品和服務(wù)支出168.8萬(wàn)元,較2021年減少62.2萬(wàn)元,下降26.93%,主要原因是:辦公費(fèi)減少,其他交通費(fèi)用減少,其他商品和服務(wù)支出減少。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 160.43萬(wàn)元,較2021年減少37.7萬(wàn)元,下降19.03%,主要原因是:退休費(fèi)減少。

(四)資本性支出 0萬(wàn)元,較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:無(wú)此項(xiàng)支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)   5.07萬(wàn)元,決算數(shù)為5.07萬(wàn)元,完成全年預(yù)算100%,決算數(shù)較2021年減少89.23萬(wàn)元,下降94.62%,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出全年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算0%,決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是.無(wú)此項(xiàng)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)支出。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為:無(wú)此項(xiàng)支出。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)3.2萬(wàn)元,決算數(shù)為 3.2萬(wàn)元,完成全年預(yù)算100%,決算數(shù)較2021年減少0.1萬(wàn)元,下降3.03%,主要原因是堅(jiān)持貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:無(wú)增減全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批,累計(jì)接待300人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要為:無(wú)外事接待。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.87萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算 0%,決算數(shù)較2021年減少69.9萬(wàn)元,下降100%主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:無(wú)增減;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)1.87萬(wàn)元,決算數(shù)為1.87萬(wàn)元,完成全年預(yù)算100%,決算數(shù)較2021年減89.13萬(wàn)元,下降97.95%,主要原因是2021年購(gòu)置新能源用車(chē),公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。年末公務(wù)用車(chē)保有7輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:無(wú)增減。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出168.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增減少132.1萬(wàn)元,降低44.01%,主要原因是:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少,辦公費(fèi)減少。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額21.89萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出21.89萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額21.89萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額21.89萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止202212月31日,本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本部門(mén)車(chē)輛共7輛,其中執(zhí)法用車(chē)7輛,無(wú)其他用車(chē)

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目17個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金1104.89萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的100 %。    

組織對(duì)市場(chǎng)監(jiān)督管理專(zhuān)項(xiàng)”、“食品安全監(jiān)測(cè)”等17個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1104.89萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,各項(xiàng)項(xiàng)目資金使用合理,資金使用效果基本達(dá)到了預(yù)期水平,提升了監(jiān)管隊(duì)伍能力。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1104.89萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,各項(xiàng)項(xiàng)目資金使用合理,也暴露了部分不足,為今后加強(qiáng)資金使用管理、完善資金績(jī)效管理、提高資金使用效益工作提供了重要的參考依據(jù)。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1、本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

  當(dāng)年部門(mén)年度整體支出績(jī)效目標(biāo)加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管;打擊傳銷(xiāo);維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益;確??茖W(xué)技術(shù)專(zhuān)利普及到位,按照工作部署推進(jìn)普及任務(wù);對(duì)各類(lèi)市場(chǎng)產(chǎn)品的價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督檢查;穩(wěn)定市場(chǎng)環(huán)境。

2、單位自評(píng)工作開(kāi)展情況

2022年我局項(xiàng)目預(yù)算共17個(gè),分別是:2021年第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)農(nóng)藥殘留檢測(cè)經(jīng)費(fèi)、非稅成本性支出、2022年非稅成本性支出、2022年市場(chǎng)監(jiān)督管理相關(guān)中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、2021年年終一次性補(bǔ)助、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、執(zhí)法辦案專(zhuān)項(xiàng)、食品安全監(jiān)測(cè)、臨聘人員經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)利經(jīng)費(fèi)、價(jià)格監(jiān)督檢查、市場(chǎng)監(jiān)督管理專(zhuān)項(xiàng)、其他收入資金、提前下達(dá)2022年食品藥品監(jiān)管中央補(bǔ)助資金、2021年第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)食品抽檢經(jīng)費(fèi)、市場(chǎng)監(jiān)督管理專(zhuān)項(xiàng)、價(jià)格監(jiān)督檢查。自評(píng)完成情況如下:

12021年第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)農(nóng)藥殘留檢測(cè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排183.6萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行19.9739萬(wàn)元,績(jī)效評(píng)分90。

2、非稅成本性支出預(yù)算安排29.3萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行9.1659萬(wàn)元,績(jī)效評(píng)分90分。

32022年非稅成本性支出預(yù)算安排50萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行0萬(wàn)元,績(jī)效評(píng)分90分。

4、2022年市場(chǎng)監(jiān)督管理相關(guān)中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行2萬(wàn)元,績(jī)效評(píng)分100分。

5、2021年年終一次性補(bǔ)助預(yù)算安排5萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行5萬(wàn)元,績(jī)效評(píng)分100分。

6)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)預(yù)算安排9.5萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行9.5萬(wàn)元,績(jī)效評(píng)分100分。

7)、執(zhí)法辦案專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算安排19萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行19萬(wàn)元,績(jī)效評(píng)分100分。

8)、食品安全監(jiān)測(cè)預(yù)算安排100萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行75.0593萬(wàn)元,績(jī)效評(píng)分95分。

9)、臨聘人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排67.2萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行67.2萬(wàn)元,績(jī)效評(píng)分100分。

10)、專(zhuān)利經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排9.5萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行9.5萬(wàn)元,績(jī)效評(píng)分100分。

11)、價(jià)格監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排14.25萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行14.25萬(wàn)元,績(jī)效評(píng)分100分。

12)、市場(chǎng)監(jiān)督管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排357.2萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行314.9267萬(wàn)元,績(jī)效評(píng)分97分。

13)、其他收入資金經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排146.9827萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行146.9827萬(wàn)元,績(jī)效評(píng)分100分。

14)、提前下達(dá)2022年食品藥品監(jiān)管中央補(bǔ)助資金經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排24萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行24萬(wàn)元,績(jī)效評(píng)分100分。

15)、2021年第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)食品抽檢經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排33.0619萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行33.0619萬(wàn)元,績(jī)效評(píng)分100分。

16)、市場(chǎng)監(jiān)督管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排44.3萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行44.3萬(wàn)元,績(jī)效評(píng)分100分。

17)、價(jià)格監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行10萬(wàn)元,績(jī)效評(píng)分100分。

3、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

各項(xiàng)項(xiàng)目資金使用合理,激發(fā)市場(chǎng)主體活力;維護(hù)統(tǒng)一開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)有序市場(chǎng)秩序;提升了食品藥品安全監(jiān)管能力;強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管支撐保障

4、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析

按照工作部署推進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管;打擊傳銷(xiāo);維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益;確保科學(xué)技術(shù)專(zhuān)利普及到位;對(duì)各類(lèi)市場(chǎng)產(chǎn)品的價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督檢查;穩(wěn)定市場(chǎng)環(huán)境。

5、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

    偏離績(jī)效目標(biāo)的主要原因?yàn)槭芤咔橛绊懀?xiàng)目資金支付推后。下一步進(jìn)一步提高資金使用管理。

6、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

通過(guò)績(jī)效自評(píng),進(jìn)一步掌握了資金使用情況和取得的效果,發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問(wèn)題和不足,為今后加強(qiáng)資金使用管理、完善資金績(jī)效管理、提高資金使用效益工作提供了重要的參考依據(jù)。

三)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

本部門(mén)公開(kāi)市場(chǎng)監(jiān)督管理專(zhuān)項(xiàng)”、“價(jià)格監(jiān)督檢查項(xiàng)目部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告(見(jiàn)附件)。


第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

部分      


附件1、贛州市贛縣區(qū)項(xiàng)目支出部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告價(jià)格監(jiān)督檢查

附件2、贛州市贛縣區(qū)項(xiàng)目支出部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告市場(chǎng)監(jiān)督管理專(zhuān)項(xiàng)

相關(guān)文章